Показать сообщение отдельно
Старый 19.02.2013, 17:19   #5  
olyalya1707 is offline
olyalya1707
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 06.02.2013
У меня сл.ситуация:
В далеком прошлом вносили остатки по ОС, по которым была переоценка.
По ГК внесли 83 счет, по модулю 01, 02(уже включающие переоценку). Далее,все эти годы ОС списывались/выбывали без 83 счета. Теперь возникла необходимость, чтобы по таким ОС при списании/выбытии, формировались проводки по уменьшению доб.капитала на сумму переоценки. Были отсторнированы остатки по ГК по 83 счету, и внесены по модулю на требуемую дату с помощью операции Переоценка.Соответственно, увеличилась остаточная стоимость. Получается, необходимо по всем таким ОС сторнировать все операции до ввода НО, и вносить их уже с 83 счетом?