А вот интересно, кто нибудь процедуру закрытия финансового года использует? По идее при вводе сальдо нужно его в закрывающий период вводить, чтобы потом оно в открывающий перенеслось. Многи же отчеты по Главной книге по данным двух различных финансовых периодов не работают и сальдо берут на начало открывающего периода.
|