Показать сообщение отдельно
Старый 12.02.2003, 15:22   #3  
ldv is offline
ldv
Участник
 
71 / 10 (1) +
Регистрация: 02.08.2002
Для учета различных характеристик номенклатуры лучше всего использовать складскую аналитику - либо переименовать существующие коды аналитики, либо создать новые - при этом в кодах возможно задать ссылку на на любой справочник - допустим цехов (рабочих центров). Это довольно тривиальная модификация описанная в документации.
С учетом одной номенклатурной единицы на разных счетах сложнее.
Теоретически можно настроить для одной номенклатурной группы различные счета прихода по Закупке и Прихода из производства. Однако для списания, реализации будет использоваться только один счет для обоих типов. В принципе это не такая большая проблема, если делать выверку между главной книгой и складом и формировать вручную проводки по списанию с двух счетов прихода на счет расхода. Данную процедуру можно прописать как обязательную при закрытии месяца. Ничего страшного нет и в том, чтобы не списывать данную номенклатуру со счета прихода, а при реализации списывать с третьего счета - расхода, сальдо по которому всегда будет кредитовым. Выверку между складом и главной книгой делать опять же с помощью одноименной отчетности. Методика не очень привычная, но помогает иметь необходимую для анализа информацию и не выполнять модификаций по правилам разноски в ГК.