Тема: НДС ТС
Показать сообщение отдельно
Старый 10.04.2015, 09:20   #1  
Smart is offline
Smart
Участник
 
51 / 13 (1) ++
Регистрация: 09.06.2005
Добрый день,
Поделитесь опытом, кто как делает
Согласно нашему законодательству при продаже импортных товаров в страны ТС по нулевой ставке НДС, мы должны вычислить уплаченный НДС на таможне (при импорте) по этим товарам/количеству и эту сумму НДС не можем поставить к зачету до получения всех подтверждающих документов о произведенной сделке с клиентом из ТС.

Как это можно сделать в Нав 2009?

Допустим заплатили НДС на таможне за 100 товаров в размере 1000 руб
Поставили его к зачету Д68-К19 1000 руб

Позже продали 10 товаров клиенту из ТС

По идее надо сделать Д19-К68 на сумму 100 руб(1000/100*10).
А когда клиент вернет документы, то наоборот Д68-К19 100 руб
Возникает вопрос как это сделать, чтобы эти операции отразились и в Книгах по НДС. Может все таки в Нав 2009 есть какой то механизм для таких операций?