Цитата:
Сообщение от
Alexus
Здравствуйте!
Требуется продажу ОС оформлять двумя документами:
1. Акт передачи
Д62.1 - К91.1
2. Счет-Фактура
Д91.2 - К68.2
Навижн формирует проводки (Счет продажи):
Д62.1 - К91.1
Д62.1 - К68.2
Как можно реализовать?
Спасибо.
По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.
на счет 91.2 при продаже списывается остаточная стоимость ОС со счета 01.02 Выбытие ОС.
Дт. 62.1 (Клиент учетная группа, поле расчеты с клиентами Фин счет) - Кт. 91.1 (Общая настройка учета , продажа финсчет)
Дт. 62.1 (НДС настройка учета, продажа финсчет) - Кт. 68.2 (НДС настройка учета, Продажа НДС фин счет)
Если так нужна проводка
Дт. 91.2 - Кт. 68.2, тогда необходимо зайти
в Финансы- настройка - НДС Учетная группа - НДС настройка Учета
В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2.