Показать сообщение отдельно
Старый 16.01.2007, 12:51   #2  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Требуется продажу ОС оформлять двумя документами:

1. Акт передачи
Д62.1 - К91.1

2. Счет-Фактура
Д91.2 - К68.2


Навижн формирует проводки (Счет продажи):
Д62.1 - К91.1
Д62.1 - К68.2

Как можно реализовать?

Спасибо.
По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.
на счет 91.2 при продаже списывается остаточная стоимость ОС со счета 01.02 Выбытие ОС.

Дт. 62.1 (Клиент учетная группа, поле расчеты с клиентами Фин счет) - Кт. 91.1 (Общая настройка учета , продажа финсчет)
Дт. 62.1 (НДС настройка учета, продажа финсчет) - Кт. 68.2 (НДС настройка учета, Продажа НДС фин счет)

Если так нужна проводка
Дт. 91.2 - Кт. 68.2, тогда необходимо зайти
в Финансы- настройка - НДС Учетная группа - НДС настройка Учета
В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2.