AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.04.2010, 13:16   #1  
Flomik is offline
Flomik
Участник
 
150 / 52 (2) ++++
Регистрация: 28.09.2007
Адрес: Москва
Закрытие финансового периода
Привет всем!

Наверняка кто-то уже сталкивался с подобным вопросом:

Ax 4.0. Планируем ежемесячно закрывать финансовый период. Под закрытием понимаем:
  1. Переоценка валютных активов помодульно (проблем нет)
  2. Выполнить сверку сальдо по счетам
  3. Списать со счетов Прибылей/Убытков на счета финансового результата сальдо в разрезе Валют и Аналитик (начальное сальдо по счетам П/У обнуляются на начало следующего периода)
  4. Анализировать (по фин. аналитикам) структуру сальдо на счетах финансового результата

Текущие проблемы:
  1. Если использовать функционал Открывающие операции, то нельзя указать отдельные счета для списания финансового результата и отдельно счета списания и ввода начального сальдо для балансовых счетов => нельзя посмотреть структуру сальдо на счете финансового результата в разрезе аналитик
  2. На счете финансового результата отсутствует корреспонденция => нельзя понять основание проводки (корреспондирующий счет)

Намекните, плз, может не тем функционалом пользуюсь? Или для закрытия периода необходимо делать модификацию?

Заранее всем спасибо!
Старый 05.04.2010, 13:31   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Если использовать функционал Открывающие операции, то нельзя указать отдельные счета для списания финансового результата и отдельно счета списания и ввода начального сальдо для балансовых счетов =>
Не понял. Можно подробнее?

Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
нельзя посмотреть структуру сальдо на счете финансового результата в разрезе аналитик
Снимите галочку Главная книга \ Настройки \ Параметры \ Не учитывать аналитики.

Но!!! Будьте внимательны: снятие этой галочки приведет к дикому разрастанию таблицы промежуточных итогов. Как в регистрах 1С. Следовательно, у вас также появится требование обязательного закрытия в 0 всех оборотов по аналитикам.

Или модифицируйте алгоритм так, чтобы он некоторые аналитики "не учитывал", а некоторые "учитывал". Но для этого вам придется получить внятный ответ от ваших бухов и фиников - что же им надо. Поэтому будьте внимательны и осторожны

Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
На счете финансового результата отсутствует корреспонденция => нельзя понять основание проводки (корреспондирующий счет)
Есть такое... (Пробормотал про себя: локализаторы, блин)
Используйте несколько закрывающих счетов.
В Плане счетов для каждого счета можно указать свой закрывающий.

Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Намекните, плз, может не тем функционалом пользуюсь? Или для закрытия периода необходимо делать модификацию?
Скорее всего, не тем функционалом.
С точки зрения буржуйского учета, закрытие - это тривиальный перенос всех счетов прибылей и убытков на один или несколько балансовых счетов (нераспределенная прибыль/убытки текущего периода).

А с точки зрения нашего учета, закрытие - это многоуровневый перенос оборотов с одних счетов прибылей и убытков на другие, и только в конце на балансовые счета.

Причины этого различия уже давно потерялись в дымке времен , но различие до сих пор есть и в некоторых случаях даже действительно имеет смысл. Из-за этого различия стандартное закрытие фин.года не очень подходит в странах бывшего Союза.

Для российского закрытия с его многоуровневой системой скорее подойдет модуль учет затрат. Беда этого модуля только в том, что он не делает итоговых финансовых.проводок... Он рассчитывает и рекомендует. Но не разносит, собака...
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 05.04.2010, 14:05   #3  
Flomik is offline
Flomik
Участник
 
150 / 52 (2) ++++
Регистрация: 28.09.2007
Адрес: Москва
Спасибо!

Требование управленцев банальное, например:

91/92 - Прибыли/Убытки, 60/62 - Баланс, 99 - Баланс, фин. результат

В периоде было 2 проводки:
  1. Дт 91 Кт 62 - начислены штрафы Клиентов за просрочку поставки - 500 р. (аналитика проводки - "А")
  2. Дт 60 Кт 92- начислены штрафы Поставщикам за просрочку поставки - 300 р. (аналитика проводки - "В")
В конце периода зарегистрированы проводки:
  1. Дт 99 Кт 91 - + 500р. (аналитика - "А")
  2. Дт 99 Кт 92 - - 300р. (аналитика - "В")
Старый 05.04.2010, 14:19   #4  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Требование управленцев банальное, например:
...
В конце периода зарегистрированы проводки:
  1. Дт 99 Кт 91 - + 500р. (аналитика - "А")
  2. Дт 99 Кт 92 - - 300р. (аналитика - "В")
А надо что?
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 06.04.2010, 14:21   #5  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
621 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Под такое требование когда-то сделал функции закрытия месяца (3 штуки)
Работают уже на куче проектов, стандартное годовое закрытие просто не используется.
Идея простая
Закрытие 1 - списывает хоз номенклатуру (то есть закрывает ГК счет по ней и заодно может оприходовать ее обратно, как колво с 0 суммой - для учета количественного)
№2 - ГК в разрезе аналитик (схлопнуто по Д и К, если нужно, или в режиме сторно, или со мнгих аналитик на одну конкретную - настроек много)
№3 ГК схлопнуто по аналитикам по итоговым счетам.

Можно интерфейсно сделать и одной кнопкой, но у меня исторически сложилось 3.
Все три эмулируют юзера, создающего все эти нужные операции ручками.
То есть, условно - смотрят ОСВ по складу и ГК и делают складской журнал(для №1) и ЖГК (для №2 и 3)
Старый 14.04.2010, 13:39   #6  
Flomik is offline
Flomik
Участник
 
150 / 52 (2) ++++
Регистрация: 28.09.2007
Адрес: Москва
Возможно, я слишком сложно обрисовываю ситуацию. Что я вижу под закрытием периода (в аспекте реформации):

1. Со счета П/У сальдо должно списываться на счет финансового результата (ФР)
2. Причем сальдо определенного счета П/У должно списываться на определенный счет ФР
3. Причем могут быть ограничения на аналитики операций по счету:
a. Сальдо проводок с аналитикой «А» на счет – ФР1
b. Сальдо проводок с аналитикой «В» на счет – ФР2
Теги
закрытие года, закрытие месяца, закрытие периода

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Закрытие финансового года Tasya DAX: Функционал 2 16.05.2007 21:35
Закрытие периодов и финансового года evrik DAX: Функционал 5 13.07.2006 17:17
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде Wamr DAX: Функционал 1 28.11.2003 17:41
Закрытие периода - есть проблемы Максим П. DAX: Функционал 2 04.02.2003 18:13
Закрытие периода Swetik DAX: Функционал 5 22.01.2003 20:14
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.