|
21.10.2004, 11:54 | #1 |
Участник
|
----
необходимо настроить финансовые проводки для учета НЗП использую такие фин. счета: 2250 - склад материалов 2260 - НЗП 2220 - транзит готовой продукции 2210 - склад готовой продукции настроил просто, склады разбиты по типам и соответствующим счетам, НЗП везде 2260, при существующих настройках пост групп имею: 1: покупка материалов +2250 2: производственный заказ запуск и завершение -2250 , +2260 3: транзитное перемещение -2250 + 2220, -2220 +2210 требуется : 1: без изменения 2: производственный заказ запуск -2250 +2260 производственный заказ завершение -2260 +2250 3: без изменения буду признателен если обьясните что я неправильно настроил. |
|
21.10.2004, 12:11 | #2 |
Moderator
|
А вы не ошибаетесь?
Выход продукции -2250, +2260 Завершение Пр.Заказа -2260, +2210 А что есть Транзит готовой продукции? |
|
21.10.2004, 12:15 | #3 |
Участник
|
Только что проверил
вроде не ошибся транзит это когда готовая продукция учитывается выход и товар лежит какоето время на транзитном складе затем фура его забирает и везет на склад ГП пока он не доехал он в транзите >Завершение Пр.Заказа -2260, +2210 а вот эта проводка и не срабатывает !!!! |
|
21.10.2004, 12:28 | #4 |
Moderator
|
Она срабатывает только по Завершению Произв.Заказа. Они у вас завершаются?
При этом в Товары Настройка Учета для вашего произв.склада должны быть настройки: для СЫРЬЯ ТоварыФинСчет - 2250 НЗП - 2260 для ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ТоварыФинСчет - 2220 НЗП - 2260 проводку +2210, -2220 делаете Перемещением |
|
22.10.2004, 11:34 | #5 |
Участник
|
спасибо разобрался
>Она срабатывает только по Завершению Произв.Заказа. Они у вас >завершаются? нет они срабатывают при запуске обработки "Корр. себестоимости" результат: я запутался в складах выход делался на 2250 а перемещение с 2260 поменял счет для транзитного склада на 2250 и все заработало. накопленную разницу в себестоимости товаров скорректировал фин проводкой +2210 -2260 |
|
22.10.2004, 11:38 | #6 |
Moderator
|
>Она срабатывает только по Завершению Произв.Заказа. Они у вас >завершаются?
нет они срабатывают при запуске обработки "Корр. себестоимости" Ну естественно! Но только при завершении пр.заказа. А откуда разница в себестоимости? Вообще-то она может падать на счет Вариации... |
|
22.10.2004, 11:47 | #7 |
Участник
|
>А откуда разница в себестоимости? Вообще-то она может падать на счет >Вариации...
счет вариации участвует только при стандартной себестоимости а разница накопилась от того что месяц неправильно списывалась себестоимость ГП счет 2210, и счет загнался в минус |
|