AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.04.2004, 17:32   #1  
StoneRoller_imported is offline
StoneRoller_imported
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 21.04.2004
День добрый всем присутствующим!
Вот какой вопрос.
У нас для расчетов с прочими контрагентами используется один и тот же счет 76-й.
Соответственно и профили разносок по клиентам и поставщикам ссылаются на этот же счет.
Таким образом получаем при выверке с ГК несоответствие с данными модулей "Клиенты" и "Поставщики".
Как с этим бороться и надо ли? Честно говоря не хочется 76 счет делить на 2 разных. И в демо-примере он один.
Еще один вопросик вдогонку - ну заметил я что ошибся, что есть различия между ГК и модулем скажем "Клиенты". Как это поправить? Есть какой то механизм коррекции. К мануалу просьба отсылать только с указанием страницы - сам уже прошерстил.))
Старый 21.04.2004, 17:55   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
то, что ГК и поставщики расходятся - ничего страшного.
это просто неудобно.
у вас, среди этих расхождений могут быть и "нормальные" расхождения, и ошибки. Сейчас вам отловить ошибки намного сложнее.

Если вас это не смущает, то бороться с этим не надо.

Для того, чтобы поправить действительную ошибку, надо ввести в общий журнал проводку на ваш 76 с каким-нибудь корр.счетом. Корр.счет вы должны определить сами. Скорее всего, это должен быть счет прибылей/убытков. Скорее всего, какой-нибудь 91.

Для того, чтобы отчет расхождения давал расхождения только в случае ошибки, необходимо поставщиков и клиентов разнести на разные субсчета. И заблокировать счет ГК для того, чтобы случайно не сделать ручную проводку на счет, который должен изменяться только в модуле.

PS мануал шерстите. и слева-направо, и справо-налево, и по диагонали и снизу вверх... Это полезно.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 21.04.2004, 18:04   #3  
StoneRoller_imported is offline
StoneRoller_imported
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 21.04.2004
тогда вот какой вопрос: есть ли опыт разнесения 76 и 79 счетов по клиентам/поставщикам и чем мне это грозит?
потому как лучше конечно использовать выверку по полной для нахождения ошибок
Старый 21.04.2004, 18:09   #4  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
А чем это может грозить? Ну, будут разные счета.
79 даже обязательно разносить, так как иначе вы по 79 сальдо взаиморасчетов ну не в жизнь не сведете.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 21.04.2004, 18:09   #5  
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Участник
 
487 / 10 (1) +
Регистрация: 18.12.2003
Ручками правки делайте
через общий журнал ГК.
Дебет(кредит) счета Клиент/Поставщик Кредит (дебет) сч. 76
__________________
Легкие,воздушныейогурты
Старый 21.04.2004, 18:13   #6  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 22.04.2004, 09:12   #7  
StoneRoller_imported is offline
StoneRoller_imported
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 21.04.2004
Цитата:
Сообщение от Тимур
Ручками правки делайте
через общий журнал ГК.
Дебет(кредит) счета Клиент/Поставщик Кредит (дебет) сч. 76
Ну все равно разноску надо будет указать для счета поставщика/клиента.
Просто перетащим проблему на другой счет. Хотя я попробовал через счет ошибок - вроде все сошлось. Правильным путем иду?
Старый 22.04.2004, 09:14   #8  
StoneRoller_imported is offline
StoneRoller_imported
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 21.04.2004
Цитата:
Сообщение от mazzy
79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?
Функциональность интеркомпани не используем. Нет ее у нас.А счет 79 специально вроде как для этого предназначен.
Старый 22.04.2004, 11:17   #9  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Цитата:
Сообщение от StoneRoller
Цитата:
Сообщение от mazzy
79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?
Функциональность интеркомпани не используем. Нет ее у нас.А счет 79 специально вроде как для этого предназначен.
То есть Вы его используете как промежуточный счет для проведения зачетов задолженности клиентов и поставщиков?
По-моему, что-то тут не так....
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 22.04.2004, 11:29   #10  
StoneRoller_imported is offline
StoneRoller_imported
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 21.04.2004
Цитата:
Сообщение от komar
Цитата:
Сообщение от StoneRoller
Цитата:
Сообщение от mazzy
79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?
Функциональность интеркомпани не используем. Нет ее у нас.А счет 79 специально вроде как для этого предназначен.
То есть Вы его используете как промежуточный счет для проведения зачетов задолженности клиентов и поставщиков?
По-моему, что-то тут не так....
Нет конечно. 79 счет мы используем для разноски по контрагентам, которые являются структурными подразделениями нашего холдинга. Что бы внутрихолдинговые обороты выделять. Стандартный кстати механизм для консолидации отчетности.
Старый 22.04.2004, 11:36   #11  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от StoneRoller
Нет конечно. 79 счет мы используем для разноски по контрагентам, которые являются структурными подразделениями нашего холдинга. Что бы внутрихолдинговые обороты выделять. Стандартный кстати механизм для консолидации отчетности.
стандартный-стандартный.
но хочется понять другое. как вы передаете движения между "струкдутрными подразделениями".
похоже, ручками. а если ручками, то как конкретно?

В общем, на мой взгляд, ответ был дан здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...findpost&p=2237. Что делать конкретно вам - зависит от того, какие конкретно настройки у вас сделаны.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.