| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста. Каким образом возможно обработать СФ поставщика из общего журнала. Говорят, что 100% можно, но не говорят как  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			В общем журнале ГК создаете накладную по поставщику. Накладная сформируется при разноске журнала если заполнено соотвествующее поле на закладке "накладная". 
		
		
		
		
		
		
			Далее ищете накладную и обрабатываете счет фактуру. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Может имелось ввиду, что можно обработать с/ф не сроку журнала ГК (не на накладную). Это возможно, если это налоговая проводка (оба счета налоговый, указан налоговый код, и еще там что-то). Тогда доступна функция обработки с/ф без накладной. Постотрите внимательно, эта функция должна быть где-то в строках журнала, что-то связанное с книгами покупок/продаж.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
	
	 | 
	
		
  |