08.06.2007, 10:09 | #1 |
Участник
|
Navi 3.6
При учете Продажа Заказ на юр.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 62(Расчеты с покуп.) Кр 9001(Выручка) Оплата: Дб 51(Банк) Кр 62 (Расчеты с покуп.) При учете Продажа Заказ на физ.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 9001(Выручка) Кр 9001(Выручка) !!! – возникают дебитовые обороты по 9001 Оплата: Дб 5001(Касса) Кр 9001 (Выручка) Можно ли как-нибудь избежать в рознице проводки Дб 9001 Кр 9001??? |
|