06.02.2009, 13:42 | #1 |
Участник
|
Предприятие планирует перейти на взаиморасчеты с клиентами в У.Е.
В бухучете будут рассчитываться курсовые разницы, в налоговом - суммовые разницы, при этом начисленный в налоговом учете НДС с суммовых разниц - должен быть отражен проводками в бухучете и на него сформирована счет-фактура с попаданием в книгу продаж. Как решать на 4.03? |
|