13.04.2009, 12:40 | #1 |
Участник
|
Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового
Здравствуйте! С 1 января 2009 года появились изменения в НК РФ, где ввиду уменьшения ставки налога на прибыль с 24% на 20% производится пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей разницы на счет учета нераспределенной прибыли. Т.о. в бух.отчетности должны отражаться сальдо по счетам на 31.12.2008 - одно, а на 01.01.2009 - другое. Можно ли в Аксапте произвести какие-нибудь операции для изменения сальдо на 1 января, не затрагивая при этом сальдо на 31 декабря?
|
|
13.04.2009, 13:41 | #2 |
Member
|
Сделать корректировочную проводку 1-го января вариант вас не устроит?
__________________
С уважением, glibs® |
|
13.04.2009, 14:15 | #3 |
Участник
|
А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.
|
|
13.04.2009, 14:19 | #4 |
MCTS
|
|
|
13.04.2009, 14:20 | #5 |
Участник
|
Это если только вы имели в виду сделать обыкновенные проводки в общем журнале - то у нас сальдо не изменится на 01.01.2009 - только увеличатся обороты за январь. А надо изменить входящее сальдо. Или вы имели в виду какую-то другую операцию?
|
|
13.04.2009, 14:25 | #6 |
Участник
|
в том-то и заковырка, что сальдо должно быть разным.... Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде. Они не должны влиять на сальдо на конец года, но должны изменить сальдо на начало
|
|
13.04.2009, 14:58 | #7 |
Участник
|
У меня бухгалтера отразили все проводками в учете 31 декабря.
__________________
|
|
13.04.2009, 15:01 | #8 |
Участник
|
Промежуточный период - это период с типом Закрывающий или Открывающий.
Они находятся после 31 декабря, но до 1 января. В открывающий период пишет данные только система, в закрывающий может написать операция Закрытие финансового периода или в общем журнале. Исходя из этого и выбрайте варианты решения. |
|
13.04.2009, 15:14 | #9 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
...
в закрывающий может написать операция ... или в общем журнале. ... Хотя полезная. Сам делал.
__________________
С уважением, glibs® |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
13.04.2009, 15:39 | #10 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от minus
А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.
Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату. Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось. Сформулируйте тогда вопрос четче. PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы.
__________________
С уважением, glibs® |
|
13.04.2009, 16:03 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от glibs
А как вы смотрите сальдо на 01.01?
Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату. Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось. Сформулируйте тогда вопрос четче. PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы. |
|
13.04.2009, 16:09 | #12 |
Участник
|
Если вы про сальдо на конец задающего периода -то я согласна. На начало периода обороты ни к чему...Сальдо на 01.01 не должно включать в себя обороты , прошедшие за 01.01
|
|
13.04.2009, 16:10 | #13 |
Участник
|
|
|
13.04.2009, 17:23 | #14 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от minus
...
Если вы про сальдо на конец задающего периода ... Если речь идет о сальдо на дату конца какого-то периода, то такое сальдо в Аксапте будет включать оборот за последний день такого периода. Вы можете доступно объяснить что вам нужно?
__________________
С уважением, glibs® |
|
13.04.2009, 17:29 | #15 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от minus
...
Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним. ... Но в локализованной версии факт существования закрывающих периодов учитывается не всегда. Я подозреваю, что могут быть какие-то проблемы. Например генератор финансовых отчетов тупо не видит операций в закрывающих периодах.
__________________
С уважением, glibs® |
|
13.04.2009, 17:42 | #16 |
Участник
|
Недавно решалась такая же проблема. Сделали так - создали через журнал ГК проводку на 010109 на сумму коррекции. Потом руками поменяли тип проводки на "Открывающий" и доработали необходимые отчеты, чтобы они учитывали в начальном сальдо открывающие проводки и игнорировали их в оборотах. Решение не очень красивое, но посредством функционала не удалось создать открывающие проводки на начало года. С помощью заключительной ведомости можно было сделать только закрывающие на 311208 - но такой вариант не подходил. Открывающие проводки можно было создать только закрытием года по всем счетам - но это тоже был не вариант.
|
|
14.04.2009, 08:54 | #17 |
Участник
|
С толкнулись с такой же проблемой. Но бухгалтерию вполне устроило провести корректирующие проводки 31.12 с использованием системного счета. При формировании оборотки за 2008 просто исключают проводки, корреспондирующие с системным счетом.
Просто и без доработок |
|
14.04.2009, 09:52 | #18 |
Участник
|
Пробовали засовывать проводки в "закрывающий" период, но пометка проводки как "закрывающей" не влияет на поведение оборотных ведомостей. Т.е. проводки у нас отображались одинаково хоть в закрывающем, хоть в обычном периоде. А переделывать все оборотки не захотели.
Мы отражаем закрытие счетов 1 января, т.к. большинство организаций 1 января практически не работают. А годовые оборотки строятся со 2 января. Посчитали, что 31 декабря не очень удобно закрывать счета, т.к. в этом случае сложнее отличать обычные и закрывающие операции. |
|
14.04.2009, 12:29 | #19 |
Участник
|
У нас тоже была такая мысль, но оказалось, что наши бухи 1 январем провели кучу проводок по главной книге.
|
|
14.04.2009, 12:37 | #20 |
Участник
|
Так дело-то поправимое, если это не первичка... У нас амортизация легла на 1-е число... перенесли. Там в общем-то всего в 3х табличках дату перебить... да балансы обновить потом.
|
|
Теги |
закрытие года, период, сальдо, финансовый год |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|