AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.09.2006, 15:02   #1  
carol is offline
carol
Участник
 
31 / 10 (1) +
Регистрация: 30.09.2006
[size=5] Подскажите, как сделать лучше??

Организация является налоговым агентом.
Необходимо настроить НДС группу так, чтобы при создание счета на покупку услуги (товара), появлялась не только проводка к зачету НДС,

но также и проводка к начислению, того самого же НДС?
Старый 30.09.2006, 19:38   #2  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Насколько я знаю настроить нельзя.
Я делала - продажу с полным НДС - это было начисление и попадало в книгу продаж, и покупку с НДС-попадала в книгу покупок.
И соответсвенно их закрывать взаимозачетом. Или ставить метод оплаты в счетах продажи и в счетах покупки.
Старый 02.10.2006, 18:16   #3  
carol is offline
carol
Участник
 
31 / 10 (1) +
Регистрация: 30.09.2006
Но в моем случае продажу сделать нельзя.
Организация покупает услугу, оплачивает и ставит НДС к оплате.
Если грубо, то такие проводки:

26 60
68 60

60 51

60 68???
Возможно можно повесить свойства НДС на оплату???
Старый 15.10.2006, 12:53   #4  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Цитата:
Сообщение от carol Посмотреть сообщение
60 68???
Возможно можно повесить свойства НДС на оплату???
И после оплаты вы уменьшаете задолженность перед поставщиком на сумму НДС?
Вряд ли так выделаете.
Спросите еще раз у бухов.
И если вы сами начисляете и платите НДС тогда проводка
68 60 тоже не имеет смысла, в том случае если все эти проводки проводятся по одному поставщику.
Еще раз :
26 60 - вы проводите по реальному поставщику

а вот
68 60
60 68 - проводите по виртуальному клиенту-поставщику -специально заведенному для этих вещей-я заводила нашу компанию.
И лучше использовать-фин.счет какой нибудь 76.
Старый 03.11.2006, 11:38   #5  
carol is offline
carol
Участник
 
31 / 10 (1) +
Регистрация: 30.09.2006
С налоговыми агентами я поступила так:

В НДС Настройках Учета указала строку
НДС Бизнес Группа - АГЕНТНДС
НДС Товарная Группа - Услуги18

ТИП расчета - Обратный

ТИП нереализованного НДС - процент
Покупка НДС Фин.Счет - (ндс 68 )
Покупка нереализ НДС - (нереализ. НДС - 19)
Обратный НДС Фин. Счет - 68
Обратный Нереализ. НДС Фин.Счет - (либо отложен НДС- 76, либо 60 сч).

Трудности возникают с корректировкой курсов по 19 и 76 счету, ...пока на стадии размышления...
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.