25.07.2018, 05:36 | #1 |
Участник
|
Переход на НДС 20%
Всем доброго времени суток!
Кто-то может подсказать, планирует ли Microsoft какие-либо изменения в соответствии с законопроектом по переходу на НДС 20%? Если да, то возможно есть какая-то информация по поводу того, что будут представлять из себя такие изменения? |
|
25.07.2018, 08:53 | #2 |
Участник
|
Информацию от MS не видел, но по идее стандарт позволяет указывать ставку НДС и срок действия. При этом структурно НДС не меняется - есть "без НДС", есть "льготный" и есть "обычный". Если не ошибаюсь, в коде до сих пор "обычный" и называется VAT20, как когда-то
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
25.07.2018, 10:57 | #3 |
Участник
|
Если просто ведете внутреннюю финансовую отчетность, печатаете документы и т.п., то есть не отчитываетесь из Аксы перед государством, то никаких изменений от MS и не нужно ждать - большинство вещей чисто настройками решить можно.
А вот если непосредственно в Аксе ведете книги покупок/продаж, то, возможно, какие-то модификации потребуются. Но пока даже непонятно что может потребоваться в переходный период. В идеале, конечно, хотелось бы чтобы законопроект был похоронен (что вряд ли). Если этого не случиться, то пока еще рано даже думать от том, как Минфин интерпретирует новый закон - предсказуемость этого процесса практически 0%. |
|
25.07.2018, 11:56 | #4 |
Участник
|
Добрый день,
Если брать Навик и переход в 2003 года на ставку 18(опыт), то после изменений в законе что все идет по отгрузке с 2006 года,то вижу одну проблему НДС с авансов. Вам кинули предоплату 31.12.2018, вы оплатили НДС по 18, а 01.01.2019 должны вернуть НДС с аванса по 18 и 01.01.2019 начислять по 20%. В остальном проблем не видно, кроме печатных форм и книг покупок и продаж
__________________
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
|
25.07.2018, 12:23 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Пока никаких изменений не произошло.
__________________
|
|
07.08.2018, 17:28 | #6 |
Участник
|
Закон подписан: https://www.rbc.ru/economics/03/08/2...c4d4?from=main. Где планы обновления от Microsoft?
|
|
07.08.2018, 17:32 | #7 |
Участник
|
MS - не 1С чтобы выпускать сразу же изменения.
К тому же, РФ и страны которые пользуют локализацию РФ не являются клиентами первостепенной важности(( |
|
07.08.2018, 18:39 | #8 |
Участник
|
Что нужно обновить то? Поменяйте значение ставки с нового года.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
07.08.2018, 20:03 | #9 |
Участник
|
Я закон не читал так как не интересуюсь рос. законодательством, но думаю, что Книгу покупок\продаж.
|
|
07.08.2018, 21:16 | #10 |
Участник
|
Книга формируется по документам в системе. Система знает три вида ндс, а какая конкретно ставка используется в коде не прошито. Или я не прав?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
07.08.2018, 21:25 | #11 |
северный Будда
|
А зачем её обновлять?
__________________
С уважением, Вячеслав |
|
08.08.2018, 10:02 | #12 |
Участник
|
А что будет с восстановлением НДС по экспорту?
Если фактура поставщика была частично возмещена до 01.01.2019 по ставке 18%, то при закрытии 1 квартала оставшееся возмещение ндс по экспорту скорее всего пройдет по ставке 20 %, что неправильно. |
|
08.08.2018, 10:08 | #13 |
Участник
|
Скорее всего или пройдет? Если в текущей функциональности где-то "забыли" что ставки могут меняться - это баг который и так, и так нужно будет менять. Если новым законом как-то меняется отражение таких "переходных" операций, то, согласен, что нужно обновление. А меняется ли?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
10.10.2018, 14:33 | #14 |
Участник
|
Народ. Кто по текущему моменту разобрался... надо ли что менять таки по системе. Вопрос про NAV.
|
|
10.10.2018, 15:10 | #15 |
Участник
|
По NAV была отдельная тема.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
08.11.2018, 08:59 | #16 |
Участник
|
Корректировочный счет-фактура на аванс
ФНС дает разъяснение по НДС в письме № СД-4-3/20667@:
"В случае, если доплата налога в размере 2-х процентных пунктов осуществляется покупателем с 01.01.2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120, а следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога. В этой связи, продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога." Есть ли в стандартном функционале AX 2009 возможность создать корректировочный счет-фактуру для счет-фактуры на аванс? |
|
19.11.2018, 14:03 | #17 |
Участник
|
AX 2009
1. Кто как реализовал в случае, когда сторно закупок/продаж сделано после 01.01.19, а исходные закупки/продажи до 01.01.19, чтобы ставка у сторно была как в исходном документе? 2. При формировании заявок на оплату и платежных поручений они формируются в разрезе ндс - 0, стандартный и пониженный. Каким образом понимать, где 18 % где 20% при оплате одновременно накладных, проведенных и до 01.01.19, и после? |
|
26.11.2018, 12:21 | #18 |
Участник
|
АХ 2012 R3
В связи с изменением ставки НДС, подскажите, как у вас отрабатывают корректировочные счета-фактуры в случае, если предоплата НДС и отгрузка товара покупателю были допустим в декабре 2018 года, а доплата от покупателя поступила в январе 2019. Похоже, что в стандартном функционале некорректно работает корректировочная счет-фактура, сформированная в следующем периоде (которая должна попасть в доп.лист книги покупок). Формирую корр.счет фактуру следующим образом. 1. Так как в данном случае происходит изменение стоимости отгруженных товаров (без изменения количества), то я формирую корр.счет-фактуру через создание нового заказа на продажу через кредит-ноту, в которой система формирует строку с минусом, потом вручную делаю такую же строку с положительным количеством и скорректированной стоимостью. 2. Перед разноской накладной ставлю дату накладной, равную дате исходной фактуры (т.е. предыдущий период – 2018 год). При этом система требует открыть книгу продаж/покупок за предыдущий период – что вроде как уже неправильно, т.к. я хочу сформировать не новую книгу, а дополнительный лист к старой книге. |
|
26.11.2018, 14:45 | #19 |
Участник
|
Я так понимаю, что при разноске накладной нужно ставить дату накладной - январь 2019, т.к. корректировка относится к новому периоду. Дата кор.фактуры будет январь 2019, дата исходной декабрь 2018.
|
|
03.12.2018, 08:35 | #20 |
Участник
|
В обновлении, которое вышло 14 ноября, есть какие-нибудь изменения, относящиеся к НДС20?
Например, в печатной форме книги покупок и книги продаж на переходный период не нужны будут дополнительные колонки (для 18% и 20%)? Последний раз редактировалось Elenko; 03.12.2018 в 09:03. |
|
Теги |
изменение функционала, ндс, ндс 20, ндс 20 процентов, ндс 20%, переход на ндс 20%, переходный период ндс |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|