15.02.2005, 12:53 | #1 |
Участник
|
Сброс номерной серии с документа
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Необходимо завести задолженность по клиентам. Собираемся это сделать через Накладные на услуги. Номера документов прошлого года имеют свою кодировку и ее желательно сохранить. Для этого мы отключили номерную серию, но в ручную на этой форме номер документа ввести не можем. Подскажите пожалуйста где собака порылась? |
|
15.02.2005, 13:02 | #2 |
Модератор
|
1) Отключили одну - подключите другую (новую, с другим префиксом, etc.)
2) Поставьте галки "Вручную" или "Допускать пользовательские изменемия" для полуавтоматического заполнения. С Уважением, Георгий. |
|
15.02.2005, 13:38 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
1) Отключили одну - подключите другую (новую, с другим префиксом, etc.) 2) Поставьте галки "Вручную" или "Допускать пользовательские изменемия" для полуавтоматического заполнения. Так и сделали. Однако система не предлагает ввести номер, а при проверке выводит ошибку "Не введен номер документа". |
|
15.02.2005, 14:06 | #4 |
Участник
|
Почему через журнал главной книги не хотите завести
Номер накладной можно указать в поле "Накладная".
__________________
|
|
15.02.2005, 15:51 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Почему через журнал главной книги не хотите завести Номер накладной можно указать в поле "Накладная". |
|
15.02.2005, 15:53 | #6 |
Участник
|
Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная
кнопка "Обработка счет фактуры"
__________________
|
|
15.02.2005, 15:58 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная кнопка "Обработка счет фактуры" |
|
03.06.2005, 10:30 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная кнопка "Обработка счет фактуры" Как при создании накладной и счет фактуры, созданных через общий журнал главной книги, сделать так, чтобы в полях Количество выводилось нужное значение, а не 1 (один)? Как сделать так, чтобы при создании двух строк в общем журнале ГК с различными суммами, но с одинаковым номером накладной (закладка Накладная - Накладная) и одним номером ГК создать накладную и счет фактуру с двумя строками из журнала ГК и при этом, чтобы суммы были из журнала ГК? А то получается так, что в журнале накладных создается две накладные с одинаковым номером накладной( так специально делал) и при попытке вывода на печать этой накладной (выделена одна строка), система разбивала сумму из этой выделенной строки журнала ГК на две строки накладной (Пример журнал ГК 1 строка сумма 200 руб накладная 10 2 строка сумма 600 руб. накладная 10 накладная 1 строка сумма 200 руб. накладная 10 накладная 2 строка сумма 600 руб. накладная 10 вывод на печать накладной ( выделена 1 строка накладной 10 из журнала накладной) печать 1 строка сумма 150 руб. печать 2 строка сумма 50 руб.) Заранее благодарен за любые мысли.
__________________
Александр |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|