AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.04.2005, 16:25   #1  
Консультант is offline
Консультант
Участник
 
52 / 10 (1) +
Регистрация: 15.07.2003
Возврат авансов контрагентам
Не получается корректно учесть в системе возврат ранее полученного аванса клиенту или ранее выплаченного аванса поставщику. Проблема в том, что использование Типа Документа "Аванс" налагает определенные ограничения. Сторнировать можно, а простой возврат учесть нельзя.

А если учитывать операцию с пустым типом документа, сумма пройдет не по фин.счету для авансов, а по основному фин.счету расчетов с контрагентом.

Если кому-то удалось решить эту задачу, буду очень благодарен за консультацию.
Старый 21.04.2005, 12:55   #2  
RFC is offline
RFC
Участник
 
43 / 11 (1) +
Регистрация: 08.09.2003
А какие результаты вы хотите получить?
Старый 21.04.2005, 16:08   #3  
Консультант is offline
Консультант
Участник
 
52 / 10 (1) +
Регистрация: 15.07.2003
Хочу получить проводку (при возврате аванса, выплаченного ранее поставщику) Д51 К60 через карточки банк. счета и поставщика, причем по тому же 60 субсчету, по которому прошел аванс. Сумма "черным" (не сторно).
Старый 21.04.2005, 16:19   #4  
RFC is offline
RFC
Участник
 
43 / 11 (1) +
Регистрация: 08.09.2003
мне больше интересен был вариант с возвратом аванса клиенту (про него изначально и подумал), причем именно возврата в следующем налоговом периоде....но ладно.......вариант настроить еще один профиль с итоговым счетом как у профиля предоплаты, вернуть сумму с этим профилем, или с обычным профилем, но при сопоставлении получите проводки по закрытию счета
Старый 21.04.2005, 18:33   #5  
Консультант is offline
Консультант
Участник
 
52 / 10 (1) +
Регистрация: 15.07.2003
Под профилем понимаются учетные группы?

Нет, такой вариант слишком трудоемкий. Да и ошибок может быть слишком много, когда пользователи будут забывать менять профили контрагента обратно.
Старый 22.04.2005, 14:22   #6  
ablievn is offline
ablievn
Участник
 
7 / 11 (1) +
Регистрация: 21.04.2003
А "Возмещение(Refund)" вам не подходит? Вроде для этого и существует
Старый 29.04.2005, 13:04   #7  
Консультант is offline
Консультант
Участник
 
52 / 10 (1) +
Регистрация: 15.07.2003
Операция с типом "Возмещение" формирует проводку не по финсчету по авансам, а по финсчету расчетов.

Нет, только операции с типом "Аванс" формируют проводки по финсчету по авансам.
Старый 03.05.2005, 12:51   #8  
ablievn is offline
ablievn
Участник
 
7 / 11 (1) +
Регистрация: 21.04.2003
Я предположил, что сначала учли предоплату, как оплату и только потом выставили ее на аванс, в этом случае мне кажется все просто
Операция с типом "Возмещение" формирует проводку не по финсчету по авансам, а по финсчету расчетов. то есть:
кр Деньги - дт Расчеты с Клиентами
а если ее применить к авансу то еще две
кт Расчет с Клиентами - дт Авансы от Клиентов
дт Налоги-НДС - кт НДС с Клиентских Авансов

в случае если сразу учитывали документ с типом предоплата, то тогда немного сложнее. Можно исхитриться, создать учетную группу клиента специально для предоплаты и указать там и счет расчет с клиентом и счет для авансовых платежей один и тот же. После этого нужно учесть и аванс и возмещение с вновь созданной учетной группой. И получатся теже проводки, что и наверху, только вместо счета Расчета с Клиентами везде будет стоять дт Авансы от Клиентов. Немного некрасиво и обороты растут, но смысл тот же

Эсли это не то, что Вам нужно, то тогда извините, я просто не понимаю,что Вы хотите получить.
Старый 12.05.2005, 10:05   #9  
Pahan_PV is offline
Pahan_PV
Участник
 
20 / 10 (1) +
Регистрация: 12.05.2005
У нас делается так:
Оплата клиента учитывается как "Оплат", затем в конце месяца все незакрытые оплаты ставятся на аванс (соответственно все проводки по НДС и финсчетам формируются автоматом). Если нужно возвратить деньги - то проводится операция снытия с аванса, а потом банковский платеж с типлм "Возмещение"
Старый 12.10.2005, 10:57   #10  
Консультант is offline
Консультант
Участник
 
52 / 10 (1) +
Регистрация: 15.07.2003
ablievn , Pahan_PV, спасибо.

пришлось все-таки кое-что поменять в коде.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Учет авансов, полученных от клиентов Капелька NAV: Функционал 4 13.09.2004 12:19
OCX в Navision, возврат параметров Yuriy NAV: Программирование 0 01.09.2003 11:43
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.