20.03.2003, 11:06 | #1 |
Участник
|
кореспонденция счетов в атейне
Господа ! Подскажите,плиз, как настраивается кореспонденция счетов в атейне?
|
|
20.03.2003, 12:16 | #2 |
Участник
|
Корреспонденция счетов настраивается при помощи общих товарных и бизнес групп. Т.е. Финансы->Настройка->Общие Группы->Общая настройка учета.
|
|
20.03.2003, 15:56 | #3 |
Участник
|
Спасибо за отклик, Интересует установка корреспонденции счетов в бух.учете. Например как ежесемесячно распределять суммы начисленной амортизации с 02 на 23,25,26. Или с 60 распределить сумму НДС и сумму без НДС на соответствующие счета, не используя при этотм функцию распределения.?
|
|
20.03.2003, 18:03 | #4 |
Участник
|
К сожалению, функция распределения предназначена именно для таких случаев. Конечно, всегда существует возможность ввести проводки через финансовые журналы в ручном режиме. Если же существует алгоритм раскидывания сумм по счетам, то может стоит написать отчет, который бы создавал строки в этих журналах автоматически (с другой стороны, возможно, что такой отчет будет стоить сравнимо с гранулой "Распределения", а она стоит где-то в районе 270-280 Euro).
|
|
21.03.2003, 06:27 | #5 |
Участник
|
Если типовые журналы не входят в гранулу распределения, то их можно можно использовать (Финансы/Переодические задания/Типовые журналы)
|
|
02.07.2003, 08:51 | #6 |
Участник
|
Добрый день, а подскажите где находится гранула "Распределение" для фин счетов?
В демо версии не нашла. Заранее, спасибо. |
|
03.07.2003, 02:50 | #7 |
Участник
|
Галина - а какую Вы демо-версию смотрите? 3.6?
По поводу Распределения: Финансы/Переодические задания/Типовые журналы/Строка/Распределения - только если позволяет лицензия... |
|
09.07.2003, 21:08 | #8 |
Участник
|
Схема проводок в Navision настраивается для различных случаев по разному:
1. Для расчета амортизации: ОС Учетные Группы, Амортизация Фин. Счет (02) и Аморт. Расх. Фин. Счет (26); гранула Распределения пригодится если вы распределяете амортизацию одного ОС по разным счетам (в %%) или по разным значениям измерений. 2. Для учета НДС: НДС Настройка Учета, создайте две строчки (0% и 20%), для каждой укажите соответсвующие счета Покупка Нереализ. НДС Фин. Счет (19), Покупка НДС Фин. Счет (68). Оформляя покупку соответсвенно указывайте в строках нужную комбинацию НДС Бизнес и НДС Товарной Группы. 3. Типовые журналы используются для проведения любых проводок, периодически повторяющихся. Наглядный пример - закрытие периода. Писать отчет распределения сумм наверное не нужно, поля Тип Выражения и Выражение позволяют сослаться на строки регламентной отчетности, где можно задать любой алгоритм закрытия счетов, без написания програмного кода ... |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|