08.02.2019, 06:40 | #1 |
Участник
|
Ошибка при разноске журнала
В главный журнал завели проводку "Оплата поставщику" (тип счета: банк, корр. счет: счет поставщика). При разноске выходит вот такая ошибка: Требование дебетового сальдо указано для счета 1031, но нарушено операцией -19 698 195,40.
На счете 1031 (денежные средства на текущем банковском счете) в настройках контроль сальдо: дебит. На счете денежных средств более, чем достаточно. В чем проблема? В какую сторону смотреть? Axapta 4.0 |
|
08.02.2019, 07:42 | #2 |
Участник
|
С валютой ничего не напутали?
Какая дата операции? Сальдо проверяете на какую дату? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.02.2019 в 07:45. |
|
08.02.2019, 07:51 | #3 |
Участник
|
С валютой все нормально. В журнале 4 строки. 2 строки - покупка валюты и 2 строки - оплата поставщикам (поставщики разные). Для одного поставщика все разносится ровно. Для второго поставщика выдается такая ошибка!
|
|
08.02.2019, 09:27 | #4 |
Злыдни
|
Тут два варианта: а) ошибка в валюте или кредите/дебите в операции покупки валюты; б) ошибка в валюте операции при оплате поставщику (подставилась валюта "по умолчанию".
Без скриншота трудно диагностировать проблему. А может просто промахнулись с датой в операции: поступление ДС позже, чем оплата. Проще всего в журнале вывести в грид поле с кодом валюты, экспортировать грид в Excel и выложить скриншот.
__________________
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|
08.02.2019, 10:01 | #5 |
Участник
|
В стандартном приложении есть ошибка - при выводе сообщения должна быть еще и дата, на которую проверялся баланс, но метка не содержит плейсхолдера %3.
Просто поставьте точку останова в info.add и по стеку поднимитесь до самого сообщения, там будет понятна дата (ну а на будущее можно поправить метку стандартными средствами). |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
08.02.2019, 11:47 | #6 |
Участник
|
Спасибо за советы, проблема закрыта. В строке оплаты второму поставщику курс был чуть выше, чем в операции покупки, в итоге списывать со счета больше чем там есть система отказывалась. Грустно, что при первом просмотре эта разница в курсах была не замечена.
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|