24.03.2007, 16:06 | #1 |
Участник
|
Здравствуйте всем!
Столкнулись со следующей проблемой: при учете журнала зарплаты есть проводка о начислении Д 20 К 70 с аналитикой по сотрудникам выплата зарплаты через журнал банковских платежей Д 76-ЗП К 51 без аналитки по сотрудникам не хватает проводки Д 70 К 76-ЗП с аналитикой по сотрудникам. Есть ли что нибудь стандартное или изначально у нас чтото не так настроено? И бухгалтер хочет видеть Сальдо по Сотруднику Начислено - Выплачено. |
|
26.03.2007, 17:45 | #2 |
Участник
|
Не настроено у Вас ничего. Точнее, стандартная настройка используется.
Раз должны быть проводки Д 70 К 76-ЗП с аналитикой по сотрудникам - значит, их источником должен быть журнал расчета ЗП. Чтобы они генерировались при расчете, надо возиться с Расчетными группами, Видами расчетов и Расчетными элементами. При этом журнал будет отказываться балансировать, а функционала шагов расчета будет не хватать. Потребуется залезать в код. |
|
27.03.2007, 19:12 | #3 |
Участник
|
Хм-не согласна вообще то.
|
|
28.03.2007, 18:46 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Ekatya
Здравствуйте всем!
Столкнулись со следующей проблемой: при учете журнала зарплаты есть проводка о начислении Д 20 К 70 с аналитикой по сотрудникам выплата зарплаты через журнал банковских платежей Д 76-ЗП К 51 без аналитки по сотрудникам не хватает проводки Д 70 К 76-ЗП с аналитикой по сотрудникам. Есть ли что нибудь стандартное или изначально у нас чтото не так настроено? И бухгалтер хочет видеть Сальдо по Сотруднику Начислено - Выплачено. 20 - 70 70 - 51 76 счет не участвует. Что касается сальдо, то это реализовано не совсем правильно. Для того, чтобы сальдо учитывалось по 1Совски, надо чтобы был журнал выплат и помимо начисления ЗП потребуется проводить ещё и выплату ЗП. Надо будет сделать журнал выплат (на основе фин. журнала). Существует реализация, работающая следующим образом: Расчет сальдо в журнале реализован так: САЛЬДО НАЧ = САЛЬДО КОН пред периода САЛЬДО КОН = САЛЬДО НАЧ + ИТОГО НАЧ - ИТОГО УДЕРЖ - ВЫПЛАЧЕНО В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА 1. В течении месяца происходят выплаты по кассе (спец. фин. журнал). Все попадает в Bank Account Ledger Entry с соотв. отметкой кому выплата (в таблицу добавляется номер сотрудника). 2. Расчитывается зп, суммы, выплаченные в межпериод учитываются при расчете сальдо. 3. На спец фин. журнале запускается функция, которая затягивает выплату за период. 4. Фин. журнал учитывается и получаются фэйковые проводки по выплате по каждому (забаланс) и Bank Account Ledger Entry. 5. Делается РКО на общюю сумму, который закрывает 70 (70 - 51). Соответственно в Bank Account Ledger Entry фиксируются все выплаты по сотрудникам. Цитата:
Раз должны быть проводки Д 70 К 76-ЗП с аналитикой по сотрудникам - значит, их источником должен быть журнал расчета ЗП. Чтобы они генерировались при расчете, надо возиться с Расчетными группами, Видами расчетов и Расчетными элементами. При этом журнал будет отказываться балансировать, а функционала шагов расчета будет не хватать.
|
|
29.03.2007, 10:27 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Если более конкретно - то тут видится следующее. Делается расчетный элемент с механизмом расчета аналогично стандартному элементу "К ВЫПЛАТЕ". Если насчитали не то, что выплатили - редактировать сумму на этом элементе руками. При учете журнала ЗП для данного расчетного элемента создаются проводки в финжурнале в соответствии с привязанной к нему учетной группой ( к примеру, 70-76). Но это все - так, навскидку. Дело это тонкое и требует вдумчивой и глубокой проработки. А выплаты по кассе в межпериод, как мне кажется, лучше гнать по стандартному механизму и фиксировать через ставки на карточках сотрудников. В итоговом расчете они тогда тоже неплохо соберутся. |
|
29.03.2007, 11:03 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от konrad
Делается расчетный элемент с механизмом расчета аналогично стандартному элементу "К ВЫПЛАТЕ". Если насчитали не то, что выплатили - редактировать сумму на этом элементе руками. При учете журнала ЗП для данного расчетного элемента создаются проводки в финжурнале в соответствии с привязанной к нему учетной группой ( к примеру, 70-76). Но это все - так, навскидку. Дело это тонкое и требует вдумчивой и глубокой проработки.
А выплаты по кассе в межпериод, как мне кажется, лучше гнать по стандартному механизму и фиксировать через ставки на карточках сотрудников. В итоговом расчете они тогда тоже неплохо соберутся. |
|
03.04.2007, 19:07 | #7 |
Участник
|
Народ нормальная логика описана Ekatya. Просто чтобы исключить кучу фин.книги операция пао каждому сотруднику-можно делать-так как пишет Ekatya. Я бы тоже пошла по такому пути. Т.е. в зарплате(т.е. в зарпл.книге операциях) мы проводим выплату каждому сотруднику и ведем сальдо по каждому сотруднику. А в фин.книге операции все в куче.
Просто при таком способе-лишние проводки через 76 приходится гонять. Зато объемы не такие большие. |
|
04.04.2007, 11:55 | #8 |
Участник
|
|
|
04.04.2007, 13:02 | #9 |
Участник
|
|
|
04.04.2007, 13:25 | #10 |
Участник
|
|
|
05.04.2007, 09:42 | #11 |
Участник
|
Так у вас же есть эти элементы-Сальдо конечное-это долги-т.е. дебетовое сальдо
К выплате-это сальдо кредитовое. |
|
05.04.2007, 10:24 | #12 |
Участник
|
Что-то кажется мне, уважаемые GMC и Галина, вы говорите об одном, но подразумеваете под этим каждый свое. (Говорим - Партия, подразумеваем - Ленин (Маяковский ) )
Вариантов решения - минимум три. Различаются по удобству работы и функциональности, а также трудозатратам на реализацию и объемом модификации. |
|
05.04.2007, 11:12 | #13 |
Участник
|
Короче в навижене сальдо конечное может появиться только в случае, если долг за сотрудником, если наоборот то оно не появится. Выплаты учитываются только если стоит ставка по расходнику.
По всей науке начисление является долгом организации, выплата - погашением этого долга. Исходя из этого и должно расчитываться сальдо. |
|
05.04.2007, 17:20 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от konrad
Что-то кажется мне, уважаемые GMC и Галина, вы говорите об одном, но подразумеваете под этим каждый свое. (Говорим - Партия, подразумеваем - Ленин (Маяковский ) )
Вариантов решения - минимум три. Различаются по удобству работы и функциональности, а также трудозатратам на реализацию и объемом модификации. Я прекрасно понимаю о чем говорит GMC. "К выплате"-что считается в Наивжине -это и есть кредитовое сальдо. НО - в Навижине настроено-оно так-что на след.месяц как сальдо-оно не переносится и соответсвенно вести разноску-по сотрудникам-кто сколько зарплаты получил-смысла не имеет. Но еще в 1996 год-когда начались задержки с зарплатой - многие предприятия перешли на учет сальдо по каждому сотруднику и соответственно каждую выплату по зарплате проводили по сотруднику. Так что это проблема стара. И ее понятно как решать. Почему в Навижине-посчитали что так правильно-что вся зарплата начисленная, считается выплаченной и сделали так-я лично не знаю. Почему в демобазе-не настроили элемент сальдо кредитовое-аналогично "Сальдо кон" - в которое запоминается долг-я тоже не знаю. |
|
05.04.2007, 18:11 | #15 |
Участник
|
Галина, два из указанных способов описаны выше, а третий напрашивается сам собой, стоит лишь заглянуть в периодические задания, "Перенос отпуска на 97 счет". Подчеркну, под вариантами решения я понимаю проблему генерации проводок Д 70 К 76-ЗП, а никак не подсчета сальдо.
Далее. Мне почему-то показалось, что GMC задает вопросы в рамках предложенной им концепции, а Вы отвечаете в рамках имеющегося стандарта. То, что стандартный функционал гранулы считает черт знает что и без глобального перетряса кода не отвечает даже типичным задачам - тут уже неоднократно отмечалось, поэтому пользоваться стандартным механизмом подсчета сальдо не следует. Вон, кстати, новая заморочка - Форма 4-ФСС РФ поменялась. Интересно, когда MBS (или Импакт-софт - кто там сейчас за старшего) заплатку выпустит Засекаем время |
|
06.04.2007, 10:09 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Но еще в 1996 год-когда начались задержки с зарплатой - многие предприятия перешли на учет сальдо по каждому сотруднику и соответственно каждую выплату по зарплате проводили по сотруднику. Так что это проблема стара. И ее понятно как решать.
Цитата:
Почему в Навижине-посчитали что так правильно-что вся зарплата начисленная, считается выплаченной и сделали так-я лично не знаю.
Цитата:
Вон, кстати, новая заморочка - Форма 4-ФСС РФ поменялась. Интересно, когда MBS (или Импакт-софт - кто там сейчас за старшего) заплатку выпустит smile.gif Засекаем время biggrin.gif
|
|
09.04.2007, 18:02 | #17 |
Участник
|
Еще раз повторю-что эта проблема стара и считают сальдо по каждому сотруднику-многие предприятия. И как раз за пределами МКАД. И еще раз повторю-что лично я столкнулась с такой проблемой еще в 1996 году и не на Навижине.
|
|