26.12.2005, 16:04 | #1 |
Участник
|
Российская функциональность в Microsoft Axapta
В документе приведен список реализованной в рамках локализации функциональности.
Российской функциональностью считаются все модификации, реализованные в ходе локализации системы Microsoft® Business Solutions–Axapta® 2.5 и 3.0, входящие в состав dis-слоя. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: longson (2). |
26.12.2005, 16:37 | #2 |
Шаман форума
|
Документ обсуждается или просто приведен к сведению? А то очень хочется обсудить достоинства и недостатки Учета договоров, накладных расходов, да, наконец, многострадальной трансляции с двухвалютным складом!
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
26.12.2005, 22:02 | #3 |
Участник
|
Как скажешь.
Не вижу почему бы не пообсуждать в базе знаний. Вот только не выродилось бы обсуждение в обмен мнений между двумя участниками. Чтобы было конструктивно, не хочешь создать несколько веток на каждую тему, а отсюда дать ссылки? Тогда в ветке по складу смогут участвовать те, кто занимается складом, но не знает трансляции и т.п. |
|
27.12.2005, 14:16 | #4 |
Модератор
|
Хм. Давайте обсудим. Только вот проблема - никто не говорит, что хочется видеть в системе, что и где надо подправить. Можно взять документ за основу, и по пунктам начать придираться - что сделанно плохо, что хорошо, что никуда не годится и т.п.
Раньше подлобные обсуждения были, но все заканчивалось тем, что "ситема плохая микрософт мастдай" Вот у Павла, правда, был ряд статей, где он детально указал на существующие проблемы, а самое главное - на то, КАК ИХ МОЖНО РЕШИТЬ!!! Вот что важно! А говорить - "это плохо"... А почему плохо? А что надо сделать, что бы можно было исправить? Вот вопрос.... Итак, что кого не устраивает? Все здесь будем обсуждать, или на несколько веток разобъем, по модулям? Давайте пока все в одной куче - если будет у народа интерес, разобъем по разным веткам. С Уважением, Георгий |
|
27.12.2005, 14:18 | #5 |
Модератор
|
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Кстати, а в бухгалтерском учете - это нормальная практика при переносе со склада на склад проводку делать? Где можно на соответствующее ПБУ посмотреть? С Уважением, Георгий |
|
27.12.2005, 14:31 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от George Nordic
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Постановка задачи такая - хочется видеть проводку ГК при изменении складских аналитик. Любых. а не только склада. Бухгалтерские проводки при пересортице - делаются. При переносе со склада на склад - тоже. Есть ньюансы. См. http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4594 |
|
27.12.2005, 14:40 | #7 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от George Nordic
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Кстати, а в бухгалтерском учете - это нормальная практика при переносе со склада на склад проводку делать? Где можно на соответствующее ПБУ посмотреть? С Уважением, Георгий Думаю, что возможность задания разных счетов для разной складской аналитики могло бы помочь при: - реклассификациях товаров (в случае, если план счетов составлен на основе такой классификации) - реализации схем торгово-посреднической деятельности - реализации схем учета с использованием 16, 45 счетов Также в учете бывают ситуации, когда одной номенклатуре могут соответствовать разные счета (например,один и тот же товар продается и как комиссионный, и как собственный, и менеджер по продаже не должен отличать один от другого)
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
27.12.2005, 14:58 | #8 |
Модератор
|
Хм. Я просто имел в виду, что в УЗ-Журналы-Перенос проводки в ГК не генерятся, мы с этим сталкивались.
Так, что еще у кого наболело? |
|
27.12.2005, 14:59 | #9 |
Участник
|
|
|
27.12.2005, 15:13 | #10 |
NavAx
|
Ну много можно написать замечаний по российской локализации. Можно начать например с этого:
1. Корреспонденция счетов - во всех журналах одна финансовая аналитика и по счету, и по корр. счету. Что превращает ведение аналитического учета в некую головоломку. 2. Суммовые-курсовые - разноска суммовых не соответствует ПБУ 5 и 6, курсовых - 3-му. Кроме того, отсутсвует переоценка сальдо по подотчетным лицам в валюте, и переоценка банковских счетов (с банковскими счетами можно использовать переоценку в ГК, но в этом случае скорее всего прийдется заводить по субсчету для каждого банковского счета в валюте - очень удобно для крупного предприятия с сотней валютных счетов). 3. Нумерация суммовых в книге-покупок-продаж. 4. часть операций просто отсутствует - например, с большими ухищрениями можно реализовать счета-фактуры налогового агента, списать НДС при списании аванса покупателя (в ст. ф-ле будет реверс НДС с аванса в книге покупок, а вот этого как раз не надо). 5. российские финансовые отчеты - отсутствует развернутое сальдо. Чтобы получить в балансе данные по 60, 62 счетам, делалась модификация, которая эта сальдо считала, а не свертывала дебетовое сальдо 100р. по Иванову с кредитовым 100р. по Петрову и в итоге выводила 0. 6. ну и больше всего ошибок в модуле ОС, наверное. |
|
27.12.2005, 15:19 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
Ну много можно написать замечаний по российской локализации. Можно начать например с этого:
1. Корреспонденция счетов - во всех журналах одна финансовая аналитика и по счету, и по корр. счету. Что превращает ведение аналитического учета в некую головоломку. Делайте дебет и кредит в разных строчках... Описано в ФАКе давно. Даже искать лень. Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
2. Суммовые-курсовые - разноска суммовых не соответствует ПБУ 5 и 6, курсовых - 3-му.
Кроме того, отсутсвует переоценка сальдо по подотчетным лицам в валюте, и переоценка банковских счетов (с банковскими счетами можно использовать переоценку в ГК, но в этом случае скорее всего прийдется заводить по субсчету для каждого банковского счета в валюте - очень удобно для крупного предприятия с сотней валютных счетов). 3. Нумерация суммовых в книге-покупок-продаж. 4. часть операций просто отсутствует - например, с большими ухищрениями можно реализовать счета-фактуры налогового агента, списать НДС при списании аванса покупателя (в ст. ф-ле будет реверс НДС с аванса в книге покупок, а вот этого как раз не надо). Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
5. российские финансовые отчеты - отсутствует развернутое сальдо. Чтобы получить в балансе данные по 60, 62 счетам, делалась модификация, которая эта сальдо считала, а не свертывала дебетовое сальдо 100р. по Иванову с кредитовым 100р. по Петрову и в итоге выводила 0.
Скорее всего не надо. Развернутое сальдо - недоопределенный термин. Развертнутое по субсчетам? По финансовым аналитикам? По договорам? По документам? Думаю, что этого делать не надо. Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
6. ну и больше всего ошибок в модуле ОС, наверное.
|
|
27.12.2005, 15:31 | #12 |
NavAx
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Ёпа!...
Делайте дебет и кредит в разных строчках... Описано в ФАКе давно. Даже искать лень. Цитата:
Сообщение от mazzy
Тоже давно обсуждалось.
Скорее всего не надо. Развернутое сальдо - недоопределенный термин. Развертнутое по субсчетам? По финансовым аналитикам? По договорам? По документам? Думаю, что этого делать не надо. и как по-вашему посчитать баланс? Как минимум я считаю нужно сальдо хотя бы не смешивая данные по разным контрагентам и договорам Цитата:
Сообщение от mazzy
Просто, похоже вы с ним больше всего работали
Последний раз редактировалось Голова 2уха; 27.12.2005 в 15:56. |
|
27.12.2005, 15:54 | #13 |
NavAx
|
7. реверс, а не сторно в складских журналах
8. включение НДС в стоимость материалов - вручную с большой трудоемкостью. Раньше еще была проблема с обработкой неоплаченного НДС в этом случае, но эта проблема после нового года отпадет сама собой 9. включение накладных расходов в стоимость материалов (например, когда нужно распределить отдельную накладную на несколько закупок) 10. закрытие периода и распределение затрат 11. товары отгруженные 12. .... |
|
27.12.2005, 16:19 | #14 |
Шаман форума
|
--распределение накладных, выставленных отдельным счетом
--связь списания РБП с их начислением --связь русских "догворов" с международными "контрактами" --George Nordic, неужели Вы и вправду будете что-то делать с этими граблями?
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
27.12.2005, 16:24 | #15 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
а в журналах ордеров? а в журналах платежей? а вы платежку/ КО сформировать по такой двойной проводке пробовали? а в складских журналах?
Не пользуйтесь. Поищите мои сообщения по поводу кассы... Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
и как по-вашему посчитать баланс? Как минимум я считаю нужно сальдо хотя бы не смешивая данные по разным контрагентам и договорам
Делайте разные субсчета для активной и пассивной части. Не смешивайте в активно-пассивный счет. Поищите, тема обсуждалась несколько раз. |
|
27.12.2005, 16:29 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
7. реверс, а не сторно в складских журналах
С точки зрения кладовщика сейчас есть две операции - приход на склад и расход со склада. Приход в ячейку и расход из ячейки. Это логично. Как вы собираетесь делать сторно расхода из ячейки, если ячейка уже заполнена другим товаром? Сейчас придет glibs и изматерится по поводу того, что Аксапта таки делает сторно-реверс... Ребяты, пожалуйста, думайте. Ваши желания могут исполняться. Вы этого не боитесь? Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
9. включение накладных расходов в стоимость материалов (например, когда нужно распределить отдельную накладную на несколько закупок)
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
10. закрытие периода и распределение затрат
Сейчас придет Pavel и толково объяснит почему в Аксапте этот модуль "отсутствует" и вообще не развивается. Будет новый в 4.0. Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
11. товары отгруженные
Я не против того, что в Аксапте есть недостатки. Но я против того, чтобы ключать пожелания не думая, как эти пожелания отобразятся на других модулях. |
|
27.12.2005, 16:31 | #17 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от komar
--распределение накладных, выставленных отдельным счетом
Цитата:
Сообщение от komar
--связь русских "догворов" с международными "контрактами"
Полный отказ от русских договоров. Возврат к контрактам. Доделать связь оплат с контрактами, связь оплат со счетами на оплату. Но это нереально. Судя по последним постановлениям партии и правительства... |
|
27.12.2005, 16:37 | #18 |
Шаман форума
|
Насчет сторно по складу - Сергей, ты явно путаешь сторно и расход. Если делается тороно, это означает, что исправляется ошибка, то есть расхода реально не происходило, и ячейка не может быть заполнена чем-то другим, так как она заполнена все тем же самым.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
27.12.2005, 16:41 | #19 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
И тебе ФАК. Ссылка в предыдущем сообщении.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
27.12.2005, 16:44 | #20 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от komar
Насчет сторно по складу - Сергей, ты явно путаешь сторно и расход. Если делается тороно, это означает, что исправляется ошибка, то есть расхода реально не происходило, и ячейка не может быть заполнена чем-то другим, так как она заполнена все тем же самым.
операция 1, 01.01.2006 - товар1 (коньяк), расход 10 шт, склад1, ячейка1 операция 2, 05.01.2006 - товар2 (туалетная бумага), приход 7 шт, склад 1, ячейка 1 операция ?, 10.01.2006 - хотим исправить операцию 1, поскольку перепутали товар, надо было выдать со склада 2 совсем другой товар. Итак, расхода реально не происходило? Да, конечно. Реально товар 1 давно своровали (выпили). А ячейку давно заполнили другим товаром. Что дальше? Делать сторно только на том основании, что "расхода реально не происходило"? Ребяты, еще раз! Пожалуйста. Думайте. Очень-очень прошу. В Аксапте масса неудобных и действительно нелогичных вещей. Но почему-то народ в первую очередь просит делать ее еще более нелогичной... |
|
Теги |
курсовая разница, логистика, локализация, накладные расходы, основные средства, ошибка, пбу, перенос, подотчетные лица, ax3.0 |
|
|