04.12.2003, 17:46 | #1 |
Участник
|
Закрытие месяца в Attain
Есть остаток на счете, причем по разным отделам - разный остаток, (например: Отдел1 - 100, отдел2 - 200).как закрыть этот счет на другой счет, что бы остаток по отделу 1 "закрылся" на счет Счет1, остаток по Отделу2 - на счет2 и т.д. Пробывал через "типовые журналы" - не получается, закрывается весь остаток, без учета отдела как на счет1 , так и на счет2 (т.е. на счет1 закрылась сумма 300, и на счет2 закрылась сумма 300).
|
|
04.12.2003, 19:31 | #2 |
SAP
|
Re: Закрытие месяца в Attain
Цитата:
Изначально опубликовано VD
как закрыть этот счет на другой счет, что бы остаток по отделу 1 "закрылся" на счет Счет1, остаток по Отделу2 - на счет2 и т.д. Можно «ручками». Сначала суммы по счету и измерениям определить, а затем проводки через журнал провести. |
|
05.12.2003, 10:38 | #3 |
Участник
|
Т.е. для того, чтобы закрыть счет в разрезе аналитик необходимо "глазками" посмотреть на циферки, и "ручками" сделать закрытие счета? КРУТО! Может у кого-то был опыт по обходу таких "автоматизированных" ситуации? |
|
21.01.2004, 14:25 | #4 |
Участник
|
Э-эээ.... А как ещё надо закрывать счёт с аналитикой, если не посмотрев на суммы
глазками?! Ессно, вычислив суммы по каждому отделу(напрмер автоматически) и выкинув их в журнал. А закрыть счёт одной суммой - и при этом хотеть, чтоб она была разбита в процессе учёта на под-суммы по отделам - как-то нелогично... |
|
27.01.2004, 18:37 | #5 |
Участник
|
А почему бы это не автоматизировать, когда есть суммы по аналитикам и их надо просто перебросить с одного счета на другой в разрезе аналитики, а не руками бухам долбить одно и тоже каждый месяц....
|
|
27.01.2004, 18:44 | #6 |
Участник
|
добавление к вышесказанному (если не понятен вопрос): есть суммы на счете в разрезе след. аналитик: Отдел1 - X, Отдел2 - Y, Отдел3 - Z,..... Необходимо со счета1 "закрыть" суммы в разрезе отделов, т.е. X - на Счет1, Y - на Счет2, Z - на Счет3 и т.д. Вроде как простой вопрос, а чтобы не лезть в код - не получается ну никак. Кстати, при начале знакомства с Navision - эта ситуация сразу "убила" желание смотреть дальше, т.к. понятно, что без вмешательства программиста - не решить . А таких ситуаций нарыли огромное множество.
|
|
28.01.2004, 10:59 | #7 |
Участник
|
Да... На вопрос: "Почему бы это не автоматизировать?" ничего ответить не могу...
Действительно - почему? Наверное в Navision решили, что так не должно быть Задача ваша конечно понятна и сделать-то её не долго, но мне почему то кажется, что это и не очень правильно - иметь эту процедуру автоматически. Например такой вопрос: как система должна определить на какой счёт какой отдел пойдёт? Откуда мы знаем, что сумма Х по отделу 1 должна уйти на счёт 1?? Привязать этот номер счёта к значению измерения Отдел 1? Но ведь и закрывать вы будете не вечно на этот счёт - одни счета на Счёт 1 надо закрывать, а другие -может быть на счёт 5. Вопросов всё-равно много будет - правильнее всё-таки анализировать ситуацию руками. Ну а что касается "без программиста ... не решить " - это действительно так, не знаю к счастью или нет. Причём в любой системе. Система сама работать так как вам нужно никогда не будет - её писали люди, которые никогда не слышали про вашу контору. Поэтому система предлагает некие стандартные, упрощённые алгоритмы. А их настройка, переписка, модернизация, добавление и пр. - удел внедренцев. За это они и получают деньги. И лучше, когда это делает консультант - который знает систему и видит последствия, а не пользователь, которому кажется, что вот тут он сделает проводку(или немного модернизирует функцию) и всё будет хорошо. Такие вот соображения... |
|
28.01.2004, 12:29 | #8 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано nov
Вопросов всё-равно много будет - правильнее всё-таки анализировать ситуацию руками. ... Поэтому система предлагает некие стандартные, упрощённые алгоритмы. |
|
29.01.2004, 12:09 | #9 |
Шаман форума
|
Re: Закрытие месяца в Attain
Цитата:
Изначально опубликовано VD
Есть остаток на счете, причем по разным отделам - разный остаток, (например: Отдел1 - 100, отдел2 - 200).как закрыть этот счет на другой счет, что бы остаток по отделу 1 "закрылся" на счет Счет1, остаток по Отделу2 - на счет2 и т.д. Пробывал через "типовые журналы" - не получается, закрывается весь остаток, без учета отдела как на счет1 , так и на счет2 (т.е. на счет1 закрылась сумма 300, и на счет2 закрылась сумма 300). |
|
29.01.2004, 12:17 | #10 |
Участник
|
в том то и дело - надо только по счетам, и ничего другого....
|
|
29.01.2004, 13:23 | #11 |
Шаман форума
|
Тогда - см. выше
|
|
03.03.2004, 14:19 | #12 |
Участник
|
Закрытие периода
Если нужна такая функциональность, обращайтесь.
Закрытие периода по всем счетам (любые счета и любые измерения) и расчет себестоимости производится нажатием 1 кнопки. |
|
04.03.2004, 02:17 | #13 |
Аксакал в отставке
|
Да доработка этого выеденного яйца не стоит.
Если же надо корректировать стоимость запасов - вот здесь уже сложности.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
04.03.2004, 10:24 | #14 |
Участник
|
Доработка
Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
Да доработка этого выеденного яйца не стоит. Если же надо корректировать стоимость запасов - вот здесь уже сложности. Видимо Вы не понимаете объема работ по закрытию счетов в ручном режиме. С коррекцией себестоимости также никаких сложностей не возникает, все рассчитывается по нажатию одной кнопки. Сомневающимся могу продемонстрировать в офисе. |
|
04.03.2004, 13:46 | #15 |
Аксакал в отставке
|
Прекрасно пониманию. Поскольку закрытие счетов - многоступенчатое, часто при этом осуществляется перераспределение снова на счета, которые уже закрыты, то именно поэтому и не сделано это.
Если же речь идет о стандартной схеме: 23 - 20, 25- 20 и др., то здесь все очень просто. Через периодический журнал все можно сделать.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
31.03.2004, 01:19 | #16 |
Участник
|
Стандартная функциональность закрытия есть. В типовом журнале для каждой строки настраиваются правила расчета (сальдо какого счета в разрезе измерений нужно закрыть) и правила распределения (на какие счета, измерения и в какой пропорции)
|
|
31.03.2004, 10:14 | #17 |
Аксакал в отставке
|
Иннокентий.
В жизни пропорций для распределения не существует. Существуют базы распределения.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
31.03.2004, 10:43 | #18 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
Иннокентий. В жизни пропорций для распределения не существует. Существуют базы распределения.
__________________
|
|
31.03.2004, 12:49 | #19 |
Участник
|
Базы распределения (метры, кол-во сотрудников, объем выручки и т.д.) являются основой для расчета пропорций, указываемых в типовом журнале.
Извините, что написал не совсем понятно. больше не буду. |
|
31.03.2004, 14:24 | #20 |
Аксакал в отставке
|
Епрст.
Иннокентий! Так об этом и речь. О том, что пропоции надо каждый раз заново считать. В каком месте здесь автоматизация?
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Navision Attain через Citrix | 2 | |||
Переход на Navision Attain | 3 | |||
Изменение длины полей в Attain'e | 11 | |||
attain - Переход на attain | 8 | |||
1С и Attain | 2 |
|