AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2010, 17:46   #1  
zo_dor is offline
zo_dor
Участник
 
14 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2009
Народ! подскажите, плиз, что делать? Бухи применение не сделали вовремя, а период закрыли.
Старый 02.02.2010, 12:57   #2  
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
Участник
 
39 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2007
Поясните в чем проблема? НДС сейчас выделяется по отгрузке, поэтому применение фактически никаких проводок не вызывает...
Старый 18.02.2010, 18:01   #3  
zo_dor is offline
zo_dor
Участник
 
14 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2009
у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?
Старый 19.02.2010, 10:26   #4  
Fordewind is offline
Fordewind
Участник
 
1,134 / 10 (3) +
Регистрация: 01.12.2005
Цитата:
Сообщение от zo_dor Посмотреть сообщение
у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?
Я так понимаю, что 62-й в сумме то у вас в порядке? Подойдите к вашему Гл. буху испросите что же теперь делать. И пользовался ли кто-нибудь тем, что у вас отдельный субсчет для авансов?
Старый 19.02.2010, 16:16   #5  
zo_dor is offline
zo_dor
Участник
 
14 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2009
Цитата:
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от zo_dor Посмотреть сообщение
у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?
Я так понимаю, что 62-й в сумме то у вас в порядке? Подойдите к вашему Гл. буху испросите что же теперь делать. И пользовался ли кто-нибудь тем, что у вас отдельный субсчет для авансов?
в сумме 62-й в порядке. А Гл.бух у меня спрашивает что делать)))) все авансы у нас падают на субсчет, но потом бухгалтер должен сделать применение, а вот бывает они его не делают....и как бороться ума не приложу
Старый 19.02.2010, 17:56   #6  
Fordewind is offline
Fordewind
Участник
 
1,134 / 10 (3) +
Регистрация: 01.12.2005
Цитата:
Сообщение от zo_dor Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от zo_dor Посмотреть сообщение
у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?
Я так понимаю, что 62-й в сумме то у вас в порядке? Подойдите к вашему Гл. буху испросите что же теперь делать. И пользовался ли кто-нибудь тем, что у вас отдельный субсчет для авансов?
в сумме 62-й в порядке. А Гл.бух у меня спрашивает что делать)))) все авансы у нас падают на субсчет, но потом бухгалтер должен сделать применение, а вот бывает они его не делают....и как бороться ума не приложу
А что выхотели? У вас нет контрольной точки. Все всегда забывают что-то сделать. А вы про надобность разнесения по субсчетам спрашивали? Может оно никому и не надо? Ну или ониузнают, что год получали не верную информацию
И в чем проблема если забытые проводки будут учтены 1-м числом открытого периода?
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.