26.03.2003, 14:40 | #1 |
Участник
|
Проводки в ГК по производственному заказу
Как настроить (что нужно сделать), чтобы проводки в ГК по потребляемой номенклатуре на счет производства (с 10 на 20) шли не в момент обработки "калькуляции издержек", а в момент разнесения (или сразу после того) Отборочных накладных.
Заранее благодарен за помощь. xan |
|
26.03.2003, 20:47 | #2 |
Member
|
Аксапта?
Нужно настроить разноску по физическим операциям в ГК. Управление запасами\Настройки\Группы складских моделей закладка Настройка поле Разносить физичиские операции (true). Производственные заказы\Настройки\Параметры закладка Разное поля Провести отгрузочную накладную в ГК и Провести гтовые к сдаче товары в ГК. Списываться материалы будут по «мгновенной» себестоимости. На склад готовая продукция ставиться будет по стандартной (из карточки номенклатуры). Если там будет 0 — проводок по ГК не будет. При закрытии склада все будет пересчитываться по указанному в настройках методу расчета себестоимости.
__________________
С уважением, glibs® |
|
27.03.2003, 13:00 | #3 |
Участник
|
А Вы не знаете можно ли в Аксапте исхитриться настроить разноску одной и той же номенклатурной единицы но на разные счета при списании ее в производство. т.е . на разные субсчета 20 счета , либо где этот счет можно указать напрямую (не в журнале складских проводок , а при обработке производственного заказа) ?
|
|
27.03.2003, 15:26 | #4 |
Участник
|
По идее это сделать можно - в параметрах производства есть настройка "Бухгалтерская разноска" - есть три варианта 1."Номенклатура + Рабочий центр", 2. "Номенклатура + Категория". 3. "Производственные группы". Выбор этого параметра отвечает за то, откуда будет браться счет потребления. В ранних версиях однако это не работало. В новых - не проверял.
|
|
27.03.2003, 21:14 | #5 |
SAP
|
Позволю себе вставить пару фраз:
- проводки можно настроить на любые счета - можно использовать обработку НЗП для создания проводок - схема проводок в базовой функциональности системы неверная По-первому пункту можно воспользоваться советами выше. По-второму пункту поясню: Любая проводка (отпуск по накладной или НЗП Д20 К10) при завершении производства системой сторнируется (делается -Д20 -К10), после чего формируется проводка себестоимости ГП (например, Д40 К10). Что согласитесь не соответствует корреспонденции счетов по российскому законодательству. |
|
27.03.2003, 21:39 | #6 |
Member
|
Павлу:
Сдается мне, у вас что-то не так настроено. Мне удалось добится корректных проводок, хотя с трудом. Система все время норовит свернуть обороты по счетам (если по счету есть оборот по дебету и по кредиту — пытается разнести на счет только разницу — на международный манер выполнения проводок). На 2.5 из-за этого возникают проблемы с корреспонденцией (некорректная корреспонденция). Еще большее безобразие получается, если в параметрах производства стоит галка в Разносить без типа проводки (закладка Разное).
__________________
С уважением, glibs® |
|
28.03.2003, 10:17 | #7 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Сдается мне, у вас что-то не так настроено. Мне удалось добится корректных проводок, хотя с трудом. |
|
28.03.2003, 16:44 | #8 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
...Повесь экран с настройками, поделись со всеми своим счастьем...
__________________
С уважением, glibs® |
|
28.03.2003, 17:46 | #9 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
С настройками чего именно? |
|
28.03.2003, 20:34 | #10 |
Member
|
Даже не знаю, помогут ли вам коды счетов из украинского плана счетов, но сейчас попробую затолкать на форум картинки (раньше у меня это не получалось).
[FIG1] [FIG2] [FIG3]
__________________
С уважением, glibs® |
|
28.03.2003, 20:38 | #11 |
Member
|
Попытка №3.
__________________
С уважением, glibs® |
|