04.07.2003, 22:40 | #1 |
Участник
|
Сопоставление проводок ГК
В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК".
Знает ли кто-либо для чего он нужен? Было бы очень интересно. |
|
06.07.2003, 16:33 | #2 |
Member
|
Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК. Вручную сопоставить!
Вот тут пытались обсуждать этот вопрос, но я почти ничего интересного для себя не смог найти. http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1 Судя по всему, т.о. можно логически объединить несколько проводок между собой. При этом для любой из объединенных проводок можно с помощью запроса посмотреть остальные. Это м.б. альтернативой ваучеру ГК, который на мой взгляд больше всего соответствует хозяйственной операции (http://www.axforum.info/forums/showt...1966#post11966). Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности. PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию.
__________________
С уважением, glibs® |
|
06.07.2003, 17:03 | #3 |
SAP
|
Re: Сопоставление проводок ГК
Цитата:
Изначально опубликовано vtum
В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК". Знает ли кто-либо для чего он нужен? Предназначена для привязки транзакций "закрывающих" друг друга. Если объяснять на пальцах, то при взаимодействии контрагентов в рамках договора возникают двусторонние обязательства (например, поставка и оплата, услуга и оплата и т.п.). Реализация каждого из обязательств в бух.учете отражается двойной записью (например, покупка медикаментов без НДС Д10 К60 1000руб, оплака закупки Д60 К51 1000 руб). По проводкам видно, что кредиторская задолжность на 60 счете полностью закрыта, и вот для того чтобы упростить анализ счета и выделить закрытые каждой стороной обязательства (операции/проводки) существует функия "сопоставление". Аналогично примеру с 60 счетом работают многие другие счета (например, 58, 62, 66, 68, 71, 76 и т.д.). Контрагент использовался для простоты примера, смысловая нагрузка (аналитика операции может быть разной). |
|
06.07.2003, 17:04 | #4 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию. |
|
06.07.2003, 18:05 | #5 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
...Неужели глючит?...
__________________
С уважением, glibs® |
|
06.07.2003, 18:16 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК. ... Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности. Pavel прав. Это для сопоставления закрывающих транзакций. В Аксапте по закрывающим проводкам вычисляются оплаченность налогов. Ну и отчеты можно собирать по сопоставленным проводкам. Сопоставление в ГК относится к разряду устаревших и неиспользуемых, если есть модули клиенты и поставщики. |
|
27.08.2018, 14:54 | #7 |
Участник
|
Мой клиент работает на Axapta 2009 в международной локализации.
В конце периода бухгалтера делают модульное сопоставление в поставщиках и клиентах. Также согласно старым инструкциям они делают сопоставление ГК. Понятно что это очень затратная операция. Подскажите, что даёт сопоставление ГК? Имеет ли смысл Ее делать и для каких счётов? В поиске встречаются ссылки на этот функционал и в 2012 версии. |
|
27.08.2018, 15:39 | #8 |
Участник
|
Добрый день. Если я правильно промню, то если проводки (транзакции) сопоставлены в ГК, то они являются финансово закрытыми. По таким транзакциям не проводится валютная переоценка, даже если они связаны со счётом, для которого переоценка включена.
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). |