AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.08.2010, 19:25   #1  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Кредит-ноты в России?
Вопрос к российским консультантам по возвратам.

Ситуация: товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук и по условиям договора прнимать испорченный товар отказывается: твое, мол, поставщика, дело, перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество, платить за брак я не должен. Вместе с машиной клиенту уже отправлены: ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура. Т.е. российская накладная уже проведена.

Что делать (абстрагируясь от вопроса об убытках и уничтожения лишнего товара в системе)?
  • Сделать кредит-ноту, т.е. отдельные ТОРГ и фактуру с отрицательным количеством? Но понравится ли это клиенту, он же хотел поправленную, а не новую и с минусом? Понравится ли это читателю нашей книги продаж?
  • Вариант "взять программиста и посадить его писать модуль российского документооборота, где можно резервировать номера документов и все на свете исправить" не подходит.
  • Отсторнировать накладную и счет целиком, выставить новые?

P.S. Поиск в Интернете только придал озабоченности:
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=73214
http://www.buh.ru/document-626
Что же все-таки делать? Очень нужно внедрить проект в России [и забыть, как страшный сон]!

Последний раз редактировалось EVGL; 31.08.2010 в 20:00.
Старый 31.08.2010, 20:05   #2  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Цитата:
Сообщение от EVGL Посмотреть сообщение
  • Сделать кредит-ноту, т.е. отдельные ТОРГ и фактуру с отрицательным количеством? Но понравится ли это клиенту, он же хотел поправленную, а не новую и с минусом? Понравится ли это читателю нашей книги продаж?
  • Вариант "взять программиста и посадить его писать модуль российского документооборота, где можно резервировать номера документов и все на свете исправить" не подходит.
  • Отсторнировать накладную и счет целиком, выставить новые?
Не являюсь консультантам по возвратам. Но обычно ожидают документ с тем же номером и датой, но на исправленное количество - 4000 штук.

Номера - зарезервированы. Однако никто не может тебе помешать сделать так:
Накладная Н-2345 от 1.08.2010 товар Х, 5 000 штук ( уже выписанная)
Накладная Н-2345/1 от 20.08.2010 товар Х, - 5 000 штук (можете оставить себе)
Накладная Н-2345/2 от 1.08.2010 товар Х, 4 000 штук (выслать клиенту).

Мы делали так.

С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 31.08.2010, 20:57   #3  
ALES is offline
ALES
Участник
Злыдни
 
220 / 45 (2) +++
Регистрация: 11.08.2004
Цитата:
Сообщение от EVGL Посмотреть сообщение
Что делать (абстрагируясь от вопроса об убытках и уничтожения лишнего товара в системе)?
  • Сделать кредит-ноту, т.е. отдельные ТОРГ и фактуру с отрицательным количеством? Но понравится ли это клиенту, он же хотел поправленную, а не новую и с минусом? Понравится ли это читателю нашей книги продаж?
  • Вариант "взять программиста и посадить его писать модуль российского документооборота, где можно резервировать номера документов и все на свете исправить" не подходит.
  • Отсторнировать накладную и счет целиком, выставить новые?
При массовом явлении
1. Отправляя машину, разносить отборочную на 5000, докрутить по ней печать комплекта документов
2. При закрытии реализации бухгалтерами, разносить накладную "по версии контрагента" на согласованное количество, цену и сумму (на практике и их иногда подгоняют). Распечатать новые документы, зачастую одной фактуры достаточно. Номер версии через слеш или как главбух потребует
3. Проработать с главбухом и складом отражение в системе возвратов в "закрытых" периодах via отказ от бухучета в системе.. Если полгода на возврат не ваш вариант, то крупно повезло
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 31.08.2010, 21:37   #4  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,509 / 432 (18) +++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
А почему не использовать возможность печати накладной и СФ без разноски самих документов? Если с ними в итоге всё будет в порядке - разнесёте как надо. Если будут проблемы - скорректируете заказ на продажу
__________________
С уважением,
Вячеслав
Старый 31.08.2010, 22:24   #5  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
621 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
А почему не использовать возможность печати накладной и СФ без разноски самих документов? Если с ними в итоге всё будет в порядке - разнесёте как надо. Если будут проблемы - скорректируете заказ на продажу
Товар физически уехал, варианта с отборочной накладной его спишет со склада, а не печатать нет - будет висеть или в резерве или пойдет в сайлз, как в наличии.

2ALES
А чем плох возврат не задним числом, а по факту?
То есть пол-года назад была продажа, а вернули уже сегодня. Отразится в новом периоде, что соотв. реальности и не противоречит РСБУ.
Старый 31.08.2010, 22:52   #6  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Цитата:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
А почему не использовать возможность печати накладной и СФ без разноски самих документов? Если с ними в итоге всё будет в порядке - разнесёте как надо. Если будут проблемы - скорректируете заказ на продажу
А номер?
Старый 31.08.2010, 22:59   #7  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
А чем плох возврат не задним числом, а по факту?
То есть пол-года назад была продажа, а вернули уже сегодня. Отразится в новом периоде, что соотв. реальности и не противоречит РСБУ.
Тем, что согласно исходной постановке задачи:
Цитата:
Сообщение от EVGL Посмотреть сообщение
перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество
документ нужно перепечатать, а не оформить новым числом. Если возврат сделать сегодняшней датой, то тогда что делать с исправленной накладной?
Если ее делать исходной датой - то поплывет ОСВ за старый период. Если ее делать текущей датой, то в документ попадет не та дата. А потом налоговая будет докапываться - а чегой-то у вас номера не по порядку идут. Изменение же номера накладной - тоже можно - но на это тоже не всегда идут.

По хорошему - здесь нужен функционал, который работает с претензиями по браку. Т.е. необходимо договориться с клиентом - о механизме возврата (Кстати - этот функционал анонсировался в АХ 2009 в российской локализации).
Потому что вариантов работы с браком может быть несколько:
1. Клиент увидел брак - выставил нам претензию. Мы брак забрали себе и ему обменяли на новый товар. Пример - отгрузили набор фарфоровых чашек. Из набора побита одна чашка. Мы эту чашку ему меняем (не весь набор). В этом случае у нас приходуется бракованный товар и отгружается новый.
2. Мы знаем, что в процессе доставки неизбежен некий процент брака. Допустим 5%. Если клиент нам выставляет брак в размере, меньшем этих 5% - мы соглашаемся без экспертизы и просто даем клиенту скидку на следующую отгрузку. В этом случае документы можно не переделывать.
3. Клиент заявляет о большом количестве брака. В этом случае на представитель встречается с представителем клиента, назначается экспертиза - в общем процесс затягивается. В этом случае - мы вынуждены ему переделать документы, но у себя бракованный товар оприходовать на карантинный склад - пока длится экспертиза. По результатам экспертизы - мы либо ее списываем в брак, либо отгружаем клиенту.
4. Клиент готов принять бракованный товар, но со скидкой в текущем заказе. В этом случае - мы опять переделываем документы, уменьшая цену бракованного товара (например, чашки все целы - но у коробки непрезентабельный вид)

Во всех случаях, когда требовалась корректировка документов - мы выходили тем же способом, что и описал George Nordic. А номер счет-фактуры при этом принудительно в коде назначали из кода накладной (дабы упростить жизнь). Конечно - это сразу ограничивает используемый функционал.... Но... упрощает нумерацию.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени

Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2010 в 23:02.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 31.08.2010, 23:58   #8  
JeS is offline
JeS
Участник
 
61 / 22 (1) +++
Регистрация: 30.10.2007
Адрес: СПб
EVGL, а что делают в таких случаях в Европе? Как у Вас там все это крутится?
Старый 01.09.2010, 00:02   #9  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,509 / 432 (18) +++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
Цитата:
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Товар физически уехал, варианта с отборочной накладной его спишет со склада, а не печатать нет - будет висеть или в резерве или пойдет в сайлз, как в наличии.
Если при выпуске машины разносить отгрузочную накладную - товар скомплектуется и из физ наличия уйдёт
__________________
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.09.2010, 01:07   #10  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Цитата:
Сообщение от JeS Посмотреть сообщение
EVGL, а что делают в таких случаях в Европе? Как у Вас там все это крутится?
Кредит-нота является достаточным основанием для уменьшения базы НДС. В Польше кредит-нота имеет особенно гадкий вид, но все равно имеет право на существование.
Старый 01.09.2010, 10:02   #11  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке:
1. Запоминаем номер фактуры и накладной
2. Грохаем фактуру
3. Сторнируем полностью исходную накладную
4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс
5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1)
6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), R.Safianov (1).
Старый 01.09.2010, 10:16   #12  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Цитата:
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Накладная Н-2345 от 1.08.2010 товар Х, 5 000 штук ( уже выписанная)
Накладная Н-2345/1 от 20.08.2010 товар Х, - 5 000 штук (можете оставить себе)
Накладная Н-2345/2 от 1.08.2010 товар Х, 4 000 штук (выслать клиенту).
Если сторно делается датой отличной от даты исходной накладной, то есть большой шанс получить отрицательные остатки на дату, а это далеко не всем нравится.

PS. Клиенты не всегда "лояльны" к дополнительным префиксам/суффиксам в обновленных документах
Старый 01.09.2010, 10:37   #13  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Цитата:
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке:
1. Запоминаем номер фактуры и накладной
2. Грохаем фактуру
3. Сторнируем полностью исходную накладную
4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс
5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1)
6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1)
Jawohl, примерно так я теперь и запланировал. Без легкого программирования не обойтись, но полгода за этим сидеть не придется.

Русский возврат, бессмысленный и беспощадный...
Старый 01.09.2010, 10:49   #14  
JeS is offline
JeS
Участник
 
61 / 22 (1) +++
Регистрация: 30.10.2007
Адрес: СПб
В локализации при разноске накладной в форме разноски есть группа полей "Коррекция", там можно указать номер накладной, который будет выводиться на печать, но в системе накладная будет со своим номером. Это избавит Вас от суффиксов/префиксов, если делать по варианту George Nordic. Что-то подобное прилепили и для фактур. Вот только всех последствий от использования данной функциональности я не знаю.

Я про AX 4-й версии

Последний раз редактировалось JeS; 01.09.2010 в 10:51. Причина: забыл указать версию аксапты
Старый 01.09.2010, 11:08   #15  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Цитата:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
А почему не использовать возможность печати накладной и СФ без разноски самих документов? Если с ними в итоге всё будет в порядке - разнесёте как надо. Если будут проблемы - скорректируете заказ на продажу
Слава, не стОит. Дело в том, что придется писать дополнительный громоздкий механизм, который отслеживает версии документов: что напечатали, а что реально повезли, что вернули, и по какой версии. Забава консу и программисту на пара месяцев с дальнейшей перспективой

Если отгрузки идут часто, то даже выдяляют пул "пустых" номеров. Например, каждый день по 20. Если клиент вернул, то можно на старую выписать кредит-ноту и аннулировать, и напечатать новую тем же числом со свободным номером. В конце месяца все "пустые" накладные анулируются. Это допускается по законодательству.

С Уважением,
Георгий
Старый 01.09.2010, 11:28   #16  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Цитата:
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Если отгрузки идут часто, то даже выдяляют пул "пустых" номеров.
Последовательность и "дырки" нумерации накладных обычно никого не волнуют (если "номер ТОРГ-12" != "номер Фактуры").
А с номерами фактур лучше всего бороться по-дневной нумерацией, т.е. номер получается типа ГГГГММДД-НННН (НННН - номер внутри дня). Есть прецеденты.
Старый 01.09.2010, 11:35   #17  
dn is offline
dn
Участник
Самостоятельные клиенты AX
 
486 / 159 (6) ++++++
Регистрация: 26.03.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
придется писать дополнительный громоздкий механизм, который отслеживает версии документов: что напечатали, а что реально повезли, что вернули, и по какой версии.
Мы печатем накладную без проведения после завершения комплектации на складе. Номер сохраняется. После того как возвращаются документы от клиента, оператор проставляет отметку "документы получены". Если не было претензий то ещё включает флаг "Без претензий", после этого накладная обрабатывается пакетной обработкой. Если были претензии то корректируется заказ и перепечатывается все вручную.

p.s. Но это все равно не спасает от корректировок проведенных накладных, лишь уменьшает их число.
Старый 01.09.2010, 11:36   #18  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
621 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Осторожнее с не уникальным InvoiceId в случае его подмены на какой-то другой (старый)
На уровне накладных все отработает, а вот дальше в книгах покупок-продаж может крышу посносить. Код там копал давно, еще на АХ3, но могло не измениться, соотв InvoiceId должен быть строго уникальным по всем записям в накладных. Пусть и с дробями и буковками А Б В (мы тоже так делали, токо не 2345/1, а 2345/а)
Старый 01.09.2010, 11:54   #19  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Цитата:
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Осторожнее с не уникальным InvoiceId ...
Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).

PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 01.09.2010, 12:26   #20  
donMigel is offline
donMigel
Участник
Аватар для donMigel
 
133 / 33 (2) +++
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Мытищи
Пролог:Всё-таки трудно изживается дух бывшего программиста из настоящего консультанта
Учитывая п.2 "взять программиста...не подходит" идеальным вариантом было б организовать процесс приемки ТМЦ у контрагентов "по закону", то бишь через ТОРГ-2 (ТОРГ-3). Тогда все их претензии будете оформлять стандартным способом через кредит-ноту отдельным документом. Постарайтесь убедить ответственных лиц, что российское "ноу-хау" перепечатывание это плохо и грешно
__________________
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (7).
Теги
как правильно, кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, фактура

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Модификация функционала Кредит-ноты vazerdim DAX: Программирование 1 03.02.2010 11:03
Расчеты с поставщиками. Создание кредит-ноты Kabardian DAX: Программирование 0 12.09.2009 20:40
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 15:20

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.