AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.01.2012, 18:27   #1  
Akri is offline
Akri
Участник
 
23 / 10 (1) +
Регистрация: 16.08.2011
Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам
Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?
Старый 24.01.2012, 19:11   #2  
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Участник
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Регистрация: 28.04.2007
Адрес: Калуга
В одном из предыдущих обсуждений (ввод начальных остатков) интересная идея проскакивала:
Цитата:
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам,
если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом:
- НДС
- частично оплаты накладной
- отсрочка платежа
- есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику

В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры:
"Начальные данные 18%"
"Начальные данные 10%"
"Начальные данные без НДС"
Старый 24.01.2012, 20:06   #3  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Все превосходно импортируется через журнал накладных в постащиках, и НДСом, и без.
Старый 24.01.2012, 23:09   #4  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,747 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Сальдо по 60м через журнал ГК с типом счета Поставщик, корр.счет для начального сальдо. Если операций много, то есть доработка - промежуточная таблица, куда грузятся строки, а затем по кнопке передаются в журнал ГК. Грузится в разрезе накладных или номеров Платежных документов, чтобы потом проще было сопоставить по номерам реальных документов.
Старый 25.01.2012, 10:08   #5  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от Akri Посмотреть сообщение
Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК???
В разрезе документов через "Общий журнал" ГК или журнал накладных поставщика в привязке к конкретным контрагентам.

Цитата:
Сообщение от Akri Посмотреть сообщение
Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС???
Сальдо по НДС на 19-ом счёте по уже оплаченным документам вводится точно так же, но с выделением НДС в накладных (Д-т Счёт ввода остатков К-т 60, 76; Д-т 19 К-т 60, 76), и закрывается дополнительными строками с "оплатами" (Д-т 60, 76 К-т Счёт ввода остатков) с последующим сопоставлением.
Старый 25.01.2012, 14:42   #6  
Andrux is offline
Andrux
Участник
Axapta Retail User
 
263 / 17 (1) ++
Регистрация: 29.05.2007
Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)
Старый 25.01.2012, 16:33   #7  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)
Какие именно? Всегда без проблем вводили сальдо по контрагентам через "Общий журнал" ГК.
Старый 25.01.2012, 16:56   #8  
Andrux is offline
Andrux
Участник
Axapta Retail User
 
263 / 17 (1) ++
Регистрация: 29.05.2007
Значит вы не соблюдаете правила ПБУ или у вас нет валютных операций
В случае клиентов:
  • если начальное сальдо является Дебетовым (задолженность) и в условных единицах. При сопоставлении с оплатой, в случае уменьшения валютного курса, возникает положительная курсовая разница. По правилам ПБУ должен быть исчислен НДС с положительных курсовых разниц, т.к. это дополнительный доход. Если сальдо заведено через общий журнал, исчисления НДС не происходит. На разницу валютных курсов формируется счет-фактура по суммовой разнице, не имеющая исходного счета-фактуры. Этот счет-фактура будет отражен в книге продаж в графе Не облагается НДС, что вызовет вопрос у налоговой.
Старый 25.01.2012, 19:44   #9  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
НДС с курсовых разниц отменили с октября.
Старый 25.01.2012, 20:53   #10  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
621 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Akri Посмотреть сообщение
Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?
Все зависит от:
1. Что хочет клиент от сальдо (обычно оч многое - хоть дневные остатки Д-К за прошлый год, чтоб курсовые разницы и\или просрочки были в новой системе от реальных дат)
2. Что может клиент дать по сальдо - то есть из какой системы он это получает, в каком виде?

Залить все готовые данные не проблема в ЖГК или Накладные.
Нужные срезы (договор, аналитика, профиль разноски, накладная) нужно еще получить в том, что заливается
То есть иметь таблицы соответствия нумерации договоров и кодов клиента номерам, присвоенным в АХ.

Поэтому сама закачка сальдо становится проблемной (долгой по времени) из-за подготовки самих данных (ручками через ВПР() в Ехеле или при импорте в АХ), а уже обработанное заливается оч просто (потом долго разносится, тк может быть тысячи строк в ЖГК).

Кстати, общий совет - разносить ЖГК в пакетном режиме на АОС - скорость в разы быстрее и можно не парится, запуская кучу ЖГК в разноску (само обработается).
Использовать режим, когда при разноске строки с ошибками переносятся в новый ЖГК, чтоб хоть как-то разнести все, а не ждать каждый раз после правок по 1 строке.
Старый 25.01.2012, 21:07   #11  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Я бы обращал внимание скорее на налоги, в особенности поставщиковские. На каждом втором-третьем счете придется применять корректировку налога, чтобы попасть в копейку. А это исключает возможность импорта из Excel, все равно придется писать некий джоб.

В связи с этим весь журнал лучше всего заполнять из кода/джоба, импортируя простой текстовый файл. Если интересно, могу предоставить достаточно универсальный код для AX2009 (по личной почте).
Старый 26.01.2012, 09:55   #12  
Andrux is offline
Andrux
Участник
Axapta Retail User
 
263 / 17 (1) ++
Регистрация: 29.05.2007
Цитата:
Сообщение от EVGL Посмотреть сообщение
НДС с курсовых разниц отменили с октября.
Если не трудно, не могли бы Вы указать ссылку на нормативный документ или статью, первый раз об этом слышу
Старый 26.01.2012, 10:59   #13  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Если не трудно, не могли бы Вы указать ссылку на нормативный документ или статью, первый раз об этом слышу
про текущие методы расчета НДС для случаев, когда валютные договоры оплачиваются в рублях - очень много статей на audit-it.ru, а именно:
1. группа статей объединенные тематикой "Расчеты в у. е., суммовые разницы"

2. аналогично на buh.ru
http://buh.ru/document-1900#breakIIr...sdiDDDD1900DI2

3. также следует помнить про разные подходы к расчету курсовой разницы в БУ и НУ
http://buh.ru/document-1941

+ на мой взгляд, мы немного отклоняемся от исходной темы ввода начальных остатков
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.

Последний раз редактировалось d&m; 26.01.2012 в 11:06.
Теги
ввод остатков

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Закрытие периода для сопоставлений по клиентам/поставщикам Bega DAX: Функционал 6 15.12.2011 15:32
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Обязательное указание договора в проводках по поставщикам и клиентам Мирослав Лянцевич DAX: Функционал 2 18.10.2011 17:55
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Сальдо по клиентам и поставщикам longson DAX: Программирование 14 03.10.2007 18:27

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.