05.03.2004, 09:10 | #1 |
Участник
|
Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку?
Здравствуйте.
Такая ситуация: Товары покупаются у российского поставщика и затем продаются буржуям зарубеж. Настрены следующие налоги НДС18: Исходящий налог 68.200 Входящий Налог 19.300 Счет уплаты 68.200 Корр.счет уплаты 90.301 Отложенный налог 76.701 Оплата вх.налога 19.350 НДС18Э Исходящий налог 68.200 Входящий Налог 19.600 Счет уплаты 68.900 Корр.счет уплаты 90.302 Отложенный налог 76.701 Оплата вх.налога 19.650 По словам бухгалтерии и МНС при закупке товаров в последстсвии идущих на экспорт должны формироваться следующие проводки: 19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары 19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары 68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж 68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС |
|
05.03.2004, 13:18 | #2 |
Участник
|
Можно вопросы:
1. а зачем у вас разная разноска? 2. вы рассматривали вариант с многострочной проводкой? попробуйте многострочную проводку с коррекцией НДС http://axapta.mazzy.ru/hints/taxcorrection/ |
|
05.03.2004, 13:58 | #3 |
Участник
|
По первому вопросу:
Я делал две разноски (соотвественно два налговых кода) потому что у товаров покупаемых для продажи в России и товаров на экспорт по разному разносится НДС. Получется что экспортного НДС есть промежуточный счет на который и производится возмещение (в момент формирования книги покупок) Затем уже когда МНС просмотрела все документы по экспорту - они разрешают принять этот к НДС к возмещению так сказать с точки зрения финансов - т.е. делается проводка 68.2. - 68.9 По второму вопросу: Сразу что имеется в виду под многострочными проводками по налогам я что-то и не вспомнил. Сейчас еще раз полистаю документацию. По коррекции - попробую скажу что получится |
|
09.03.2004, 16:03 | #4 |
Участник
|
Re: Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку?
Цитата:
Изначально опубликовано soin
19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары 19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары 68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж 68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС Функциональность "счета уплаты" здесь не поможет.
__________________
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам | 11 | |||
Возмещение НДС для ОС | 9 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
НДС 0%+10%+18%=? | 13 | |||
Экспортный НДС... | 2 |
|