AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.03.2005, 19:09   #1  
Конечно is offline
Конечно
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2005
Собственно, вопрос вынесен в тему. Зачем год - более-менее ясно: год можно закрыть и все операции, вносимые задним числом, будут тогда помечены. А вот периоды-то к чему, кто знает?
Старый 04.03.2005, 21:14   #2  
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Участник
 
487 / 10 (1) +
Регистрация: 18.12.2003
Отчетность как часто сдается? Не задумывались?
Зарубежом, например?
__________________
Легкие,воздушныейогурты
Старый 05.03.2005, 11:52   #3  
Конечно is offline
Конечно
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2005
Честно говоря, насчет зарубежа не в курсе. А у нас в основном ежеквартально. И что? Отчетность внешняя - это одно. А, скажем, себестоимость или финансовый результат от реализации считается, как правило, по месяцам. Но учетных периодов (тех, которые в Навижн), по-моему, этот процесс не трогает - тут все типовыми журналами надо закрывать. Итого, смысл учетных периодов не прояснился. Что изменится, если в году будет один учетный период или 365?
Старый 05.03.2005, 14:23   #4  
rov_imported is offline
rov_imported
Участник
 
176 / 10 (1) +
Регистрация: 20.01.2005
Действительно - в большей степени это необходимо для западных компанией, у них частенько период - 4 недели.
Главная цель - как правило отчетность(тот же баланс) может печататься по нескольки периодам - например колонка текущий период, и рядом колонка - предыдущий период. В принципе, если у вас период - месяц, то вы сможете
определить даты предыдущего периода, но через таблицу периодов - это значительно проще. А в случае 4-х недельных периодов - тем более.
Старый 05.03.2005, 14:59   #5  
Dzemon is offline
Dzemon
Moderator
 
1,247 / 12 (3) ++
Регистрация: 09.09.2004
Вообще-то все зависит от финансовой политики компании.

Но не стоит забывать, что Навижин в первую очередь является системой управленческого учета, а в этом случае учетный период может быть совершенно любой.
В случает, когда в Навижине ведется и настоящий бухгалтерский учет, то учетные периоды определяются сдачей отчетности. Ведь ни один бухгалтер не захочет изменения НДС в прошедшем отчетном периоде!
Старый 05.03.2005, 15:12   #6  
Конечно is offline
Конечно
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2005
Цитата:
Сообщение от Dzemon
...Ведь ни один бухгалтер не захочет изменения НДС в прошедшем отчетном периоде!
В том-то и дело, что мне не ясна связь возможности изменения того же НДС с границами учетного периода. Ведь я вполне могу зайти в прошлый учетный период (главное - не в закрытый год) и сделать там операцию, изменяющую НДС Регистры. Пожалуй, единственный резон подсказал rov - просто с учетными периодами удобней формировать отчетность (Книгу продаж, к примеру) - там автоматически подставляются даты начала и конца при указании периода.
Старый 05.03.2005, 15:18   #7  
Dzemon is offline
Dzemon
Moderator
 
1,247 / 12 (3) ++
Регистрация: 09.09.2004
Цитата:
Сообщение от Конечно
Цитата:
Сообщение от Dzemon
...Ведь ни один бухгалтер не захочет изменения НДС в прошедшем отчетном периоде!
В том-то и дело, что мне не ясна связь возможности изменения того же НДС с границами учетного периода. Ведь я вполне могу зайти в прошлый учетный период (главное - не в закрытый год) и сделать там операцию, изменяющую НДС Регистры. Пожалуй, единственный резон подсказал rov - просто с учетными периодами удобней формировать отчетность (Книгу продаж, к примеру) - там автоматически подставляются даты начала и конца при указании периода.
А вот для того, чтобы не менялись фин.результаты в периоде, по которому сдана отчетность, и сделано закрытие периода. Есть поля: Разрешить Фин. Учет От и До, в них и задают учетные даты + 91 таблица для каждого юзера отдельно. А если у весех юзеров стоит роль SUPER, то это вам ничем не поможет.
Старый 06.03.2005, 17:36   #8  
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Участник
 
487 / 10 (1) +
Регистрация: 18.12.2003
Тогда вопрос резоннее поставить по-другому: "Зачем нужны учетные периоды в Navision?" или "Почему учетные периоды в Navision реализованы таким образом?"
__________________
Легкие,воздушныейогурты
Старый 06.03.2005, 17:45   #9  
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Участник
 
487 / 10 (1) +
Регистрация: 18.12.2003
Цитата:
Сообщение от Dzemon
Вообще-то все зависит от финансовой политики компании.

Но не стоит забывать, что Навижин в первую очередь является системой управленческого учета, а в этом случае учетный период может быть совершенно любой.
В случает, когда в Навижине ведется и настоящий бухгалтерский учет, то учетные периоды определяются сдачей отчетности. Ведь ни один бухгалтер не захочет изменения НДС в прошедшем отчетном периоде!
В Вашем сообщении наблюдаются неточности.
1) бухгалтерский учет не может быть ненастоящим; и правильнее всего совмещать бухгалтерский и управленческий учет.
2) существенным отличием правил формирования бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в России является то, что ошибки, выявленные в периодах, по которым отчетность сдана, исправляются в бухгалтерском учете в текущем периоде (то есть сданную отчетность переделывать не надо), а вот налоговые декларации переделать придется.
__________________
Легкие,воздушныейогурты
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.