|
|
#5 |
|
Участник
|
Есть еще одна тема связанная с НДС, о которой стоит задуматься.....
Что делать с настройками НДС, если предприятие 1. выставляет счета в "условных единицах" 2. у нас есть авансы в руб или предприятие оказывает услуги (реализует товар) иностранцам на территории России. расчеты производятся в иностранной валюте. Куда цеплять "курсовые" и "суммовые" разницы с НДС? Как должна будет выглядеть книга продаж в этих случаях? Симметричный случай - предприятие имеет контракты с поставщиками в УЕ или иностранной валюте. |
|
|
|