|
|
#3 |
|
Участник
|
По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.
Насчет ПБУ ничего не могу сказать. Так на сегодняшний день реализуют ОС в 1С. В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2. В «НДС настройка Учета» нет поля «Продажа финсчет», есть поле «Продажа НДС финсчет». Если в этом поле указываем счет 91.2, создаются проводки Д62.1 - К91.1 Д62.1 – К91.2 Счета по дебету в обеих проводках берутся из настройки «Клиент Учетная Группа». Правильный совет посмотрел в Корреспонденция счетов учета НДС Остается вопрос, как реализовать отдельными документами с разной датой? Т.е. Документ 1 Название д-та "Передача ОС" Дата: 17.01.07 Проводки: Д62.1 - К91.1 Документ 2 Название д-та "Счет-Фактура выданный" Дата: 21.01.07 Проводки: Д91.2 - К68.2 |
|
|