08.06.2007, 10:09 | #1 |
Участник
|
Navi 3.6
При учете Продажа Заказ на юр.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 62(Расчеты с покуп.) Кр 9001(Выручка) Оплата: Дб 51(Банк) Кр 62 (Расчеты с покуп.) При учете Продажа Заказ на физ.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 9001(Выручка) Кр 9001(Выручка) !!! – возникают дебитовые обороты по 9001 Оплата: Дб 5001(Касса) Кр 9001 (Выручка) Можно ли как-нибудь избежать в рознице проводки Дб 9001 Кр 9001??? |
|
08.06.2007, 19:47 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от unalexia
Navi 3.6
При учете Продажа Заказ на юр.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 62(Расчеты с покуп.) Кр 9001(Выручка) Оплата: Дб 51(Банк) Кр 62 (Расчеты с покуп.) При учете Продажа Заказ на физ.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 9001(Выручка) Кр 9001(Выручка) !!! – возникают дебитовые обороты по 9001 Оплата: Дб 5001(Касса) Кр 9001 (Выручка) Можно ли как-нибудь избежать в рознице проводки Дб 9001 Кр 9001??? |
|
13.06.2007, 09:34 | #3 |
Участник
|
имелось в виду, что для юр. лица и физ. лица используются разные учетные группы. Проблема в том, что при продаже физ. лицам на одну проводку меньше, и система заполняет ее дб 9001 кр 9001 (бесмысленной проводкой)
|
|
13.06.2007, 18:58 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Смотрите настройки. Система сама ничего не заполняет. Как настроили-то и получили. Да и потом почему у вас выручка с кассы ставится? Бредовая проводка. Все равно все должно проводится через 62 счет-расчеты с покупателями. И нету у вас никакой розницы! У вас есть обыкновенная продажа-пусть и физическим лицам. |
|
09.08.2007, 13:13 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Галина
Вам же ответил Kashin-где смотреть. Ответил совершенно правильно.
Смотрите настройки. Система сама ничего не заполняет. Как настроили-то и получили. Да и потом почему у вас выручка с кассы ставится? Бредовая проводка. Все равно все должно проводится через 62 счет-расчеты с покупателями. И нету у вас никакой розницы! У вас есть обыкновенная продажа-пусть и физическим лицам. |
|
09.08.2007, 13:28 | #6 |
MCTS
|
Цитата:
При учете Продажа Заказ на физ.лицо:
Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 9001(Выручка) Кр 9001(Выручка) !!! – возникают дебитовые обороты по 9001 Оплата: Дб 5001(Касса) Кр 9001 (Выручка) При учете Продажа Заказ на физ.лицо: Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе) Дб 5001(Касса) Кр 9001(Выручка) Оплата: Дб 5001(Касса) Кр 5001(Касса) Лишние обороты правда получаются по кассе. Можете правда пустить их через 5002, вроде как операционная касса. |
|