07.04.2008, 08:56 | #1 |
Участник
|
Уважаемый форум, подскажите по операциям с основными средствами:
возможно ли привязать к карточке ОС (в то время, пока она привязана к 08 счету) дополнительные издержки, для того, что бы при вводе в эксплуатацию ( на 01 счет), они были включены в стоимость ОС? В настройках есть аналитика "Товарные и ОС Издержки": привязка к товарным операциям понятна, а как ее привязать к операциям с ОС - для меня остается загадкой . Заранее спасибо |
|
07.04.2008, 11:13 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от %Anton%
Уважаемый форум, подскажите по операциям с основными средствами:
возможно ли привязать к карточке ОС (в то время, пока она привязана к 08 счету) дополнительные издержки, для того, что бы при вводе в эксплуатацию ( на 01 счет), они были включены в стоимость ОС? В настройках есть аналитика "Товарные и ОС Издержки": привязка к товарным операциям понятна, а как ее привязать к операциям с ОС - для меня остается загадкой . Заранее спасибо CreateDocChargeAssgnt(LastItemChargeAssgntPurch,ReceiptNo) WITH LastItemChargeAssgntPurch DO BEGIN FromPurchLine.SETRANGE("Document Type","Document Type"); FromPurchLine.SETRANGE("Document No.","Document No."); FromPurchLine.SETRANGE(Type,FromPurchLine.Type::Item); ... 5806 Form "Purch. Rcpt. Line": "Form - OnOpenForm()" FILTERGROUP(2); SETRANGE(Type,Type::Item); ... таким образом можно предположить, что функционал до конца не доделан. Помоему через поддерку можно сделать (увеличить стоимость ОС) или купить "детали", а потом сделать новый ОС. Но тут Вам больше спецы по финансам/ОС могут больше сказать. P.S. Хотя конечно можно через транзиты это доделать, но я е знаю что там в учетных конеднитах по этому поводу.. |
|
07.04.2008, 12:25 | #3 |
Moderator
|
Там еще (в версии 4,0) есть п. меню Функции - Распределить ОС Издержки. И должно работать как в предыдущих версиях
|
|
07.04.2008, 12:55 | #4 |
Участник
|
Цитата:
я првильно понял, что это в каком то документе должно быть (например "счет" Функции - Распределить ОС Издержки). если есть возможность, объясните чуть подробнее. А вприципе, это ведь стандартные проводки. Может кто нибудь поделится опытом, как реализовывали в NAV 4.0 |
|
09.04.2008, 11:57 | #5 |
Moderator
|
Привет!
Да не вопрос включить любые прописанные законодательством издержки в стоимость ОС Вы ж Дт 08_* (первичное приобретение) делаете заказом покупки по книге приобретение? Логично что любые другие издержки к включению в стоимость ОС также нужно делать заказом покупки. При этом проводки у Вас пойдут Дт 08_* Сумма приобретения Кт 60_* и Дт 19_* Сумма НДС (если он есть) Кт 60_* Использовать можно те же настройки ОС что и в первом случае. |
|
09.04.2008, 12:51 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от AlexNav
Привет!
Да не вопрос включить любые прописанные законодательством издержки в стоимость ОС Вы ж Дт 08_* (первичное приобретение) делаете заказом покупки по книге приобретение? Логично что любые другие издержки к включению в стоимость ОС также нужно делать заказом покупки. При этом проводки у Вас пойдут Дт 08_* Сумма приобретения Кт 60_* и Дт 19_* Сумма НДС (если он есть) Кт 60_* Использовать можно те же настройки ОС что и в первом случае. Я делаю следующим образом (опишу более подробно), может по не знанию делаю что то не верно: 1. Создал карточку ОС, где в строках прописал привязки между Книгами амортизации ОС и ОС Учетная группа 2. Создал и учел счет (заказ) покупки ОС по книге амортизации "Приобретение". Таким образом через привязку книги амортизации к учетной группе ОС в карточке ОС, объект ОС встал на 08 счет. 3. Третьим пунктом, перед вводом в эксплуатацию, хочу к стоимости ОС покупки добавить величину доп расходов. Как эти расходы привязать к конкретному ОС - для меня загадка. Да, конечно, я могу учесть эти расходы напрямую на Фин счете, но хотелось бы понять, возможна привязка к карточке ОС???? 4. "Актом ввода в эксплуатацию" изменяю книгу амортизации ОС в карточке ОС, таким образом ОС встает на 01. У меня появился еще вопрос: При попытке учета продажи ОС из заказа продажи, NAV 4.0 выдает сообщение: "ОС Номер ХХХ должно быть реализовано". Заказ продажи не учитывается. Подскажите, почему документ не учитывается? Заранее благодарю всех кто пытается помочь |
|
09.04.2008, 13:47 | #7 |
Участник
|
Нужно сначала в ОС фин журнале провести реализацию.
|
|
09.04.2008, 15:00 | #8 |
Moderator
|
Для ОС, которое Вы продаете должен быть сначало сформирован Акт списания ( ОС - Акты ОС - Акт списания ОС), а потом его можно включать в заказ(счет) продажи.
Причем дата акта списания должна быть равна или раньше заказа продажи |
|
09.04.2008, 15:46 | #9 |
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от %Anton%
Здравствуй, AlexNav.
Я делаю следующим образом (опишу более подробно), может по не знанию делаю что то не верно: 1. Создал карточку ОС, где в строках прописал привязки между Книгами амортизации ОС и ОС Учетная группа 2. Создал и учел счет (заказ) покупки ОС по книге амортизации "Приобретение". Таким образом через привязку книги амортизации к учетной группе ОС в карточке ОС, объект ОС встал на 08 счет. 3. Третьим пунктом, перед вводом в эксплуатацию, хочу к стоимости ОС покупки добавить величину доп расходов. Как эти расходы привязать к конкретному ОС - для меня загадка. Да, конечно, я могу учесть эти расходы напрямую на Фин счете, но хотелось бы понять, возможна привязка к карточке ОС???? 4. "Актом ввода в эксплуатацию" изменяю книгу амортизации ОС в карточке ОС, таким образом ОС встает на 01. У меня появился еще вопрос: При попытке учета продажи ОС из заказа продажи, NAV 4.0 выдает сообщение: "ОС Номер ХХХ должно быть реализовано". Заказ продажи не учитывается. Подскажите, почему документ не учитывается? Заранее благодарю всех кто пытается помочь по поводу продажи полность согласен с gala сначала списываете объект с учета,затем продаёте. |
|
10.04.2008, 08:45 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
1. Как Вы предлагали делаю новый "заказ покупки". В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - ТАКОГО СТОЛБЦА НЕТ (в окошке "показать столбец" его тоже нет") При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. 2. Попытка учета через счет покупки: В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - "Приобретение" (08) Так же, обязательным для заполнения, присутствует ячейка "ОС тип учета" с вариантами "Приобретение" и "Обслуживание". Вариант "Обслуживание" - вообще из другой темы. Выбираю "приобретение" - далее таже ситуация, как и при попытке учесть заказ покупки. При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. Таким образом, все еще не могу учесть доп расходы на 08 с привязкой к карточке ОС F1 |
|
10.04.2008, 12:58 | #11 |
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от %Anton%
gala и AlexNav спасибо, реализация ОС получилась
AlexNav, надеюсь еще не сильно замучал, но по доп расходать пока не все получилось: 1. Как Вы предлагали делаю новый "заказ покупки". В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - ТАКОГО СТОЛБЦА НЕТ (в окошке "показать столбец" его тоже нет") При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. 2. Попытка учета через счет покупки: В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - "Приобретение" (08) Так же, обязательным для заполнения, присутствует ячейка "ОС тип учета" с вариантами "Приобретение" и "Обслуживание". Вариант "Обслуживание" - вообще из другой темы. Выбираю "приобретение" - далее таже ситуация, как и при попытке учесть заказ покупки. При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено. Таким образом, все еще не могу учесть доп расходы на 08 с привязкой к карточке ОС F1 Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика. Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части |
|
10.04.2008, 15:23 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от AlexNav
Да,действительно в стандартной версии при учете из Заказа покупки возникает описанная Вами ошибка..
Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика. Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части |
|
10.04.2008, 16:32 | #13 |
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от AlexNav
Да,действительно в стандартной версии при учете из Заказа покупки возникает описанная Вами ошибка..
Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика. Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части Так как ОС Фин. Журнал это т. 81 только вид сбоку , то поля для счет-факутры там скрыты. Выведете их на форму + счет-фактуру можно указать в уже учтенной операции поставщика (какжется только там есть Bug c Permission) |
|
10.04.2008, 16:51 | #14 |
Moderator
|
А в счете покупке (я через заказ не пропобовала) попробуйте сделать так.....
1. Создать заголовок.... 2. В строках (ничего не заполняйте) нажимайте Функции - Распределить ОС Издержки.. заполняйте форму. В ней надо выбрать исходный документ по которому Вы приобретали ОС сумму ОС Издержку (она настраивается в ОС - Настройка - ОС Издержка) после того как нажмете ОК в Вашем счете покупки сформируются строки для каждого ОС, которое было в исходном счете + указанная Вами сумма должна между ними как-то распределиться.... Счет можно учитывать.... Кажется должно работать. |
|
11.04.2008, 11:58 | #15 |
Moderator
|
Цитата:
Если база стандартная - проблем быть не должно. |
|
11.04.2008, 12:04 | #16 |
Moderator
|
Учлось при снятой галке использовать проверку книги ОС для книги Приобретен, в заказе эта галка не помогла
Стандарт кривоват,конечно,в этой части |
|