AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.01.2011, 14:14   #1  
igork-9y is offline
igork-9y
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 17.01.2011
Поиск в существующих темах не дал ответ на вопрос:

Имеется Navision 3.60.04.03.
Задача: в учетной политики прописан метод распределения таможенных пошлин и транспортных расходов на с/с товара.
Организация производит импорт товара, при этом таможенные расходы оплачиваются таможне организацией импортером (нашей организацией).
То есть получается ситуация:
Д 41 (товар А) - К 60 - 100 евро по счету экспортера (стоимость товара, указанная в ГТД и инвойсе).
Д 41 (товар А) - К 60 - 5 евро по счету экспортера (стоимость доставки товара).
Д 41 (товар А) - к 76 (60) - 10 евро по счету таможни (таможенные пошлины).
Чтобы воспользоваться стандартной функциональностью Товарных издержек все эти строки должны присутствовать в одном документе покупки (Заказе Покупки), что не совсем корректно - так как проводку
Д 76 (60) - К 51 - 10 евро сделали по счету таможни
Конечно, после проведение операции по счету экспортера (на сумму 100+5+10 евро) можно сделать взаимозачет с платежной операцией по счету таможни, но это приведет к тому, что акты сверки будут печататься не корректные (по обоим контрагентам).

Теперь вопрос: кто нибудь каким нибудь другим образом обходил эту проблему?

PS. Просьба варианты изменения учетной политики, методы ручного увеличения стоимости каждого товара не рассматривать
Старый 17.01.2011, 15:04   #2  
Fordewind is offline
Fordewind
Участник
 
1,134 / 10 (3) +
Регистрация: 01.12.2005
Цитата:
Сообщение от igork-9y Посмотреть сообщение
Поиск в существующих темах не дал ответ на вопрос:

Имеется Navision 3.60.04.03.
Задача: в учетной политики прописан метод распределения таможенных пошлин и транспортных расходов на с/с товара.
Организация производит импорт товара, при этом таможенные расходы оплачиваются таможне организацией импортером (нашей организацией).
То есть получается ситуация:
Д 41 (товар А) - К 60 - 100 евро по счету экспортера (стоимость товара, указанная в ГТД и инвойсе).
Д 41 (товар А) - К 60 - 5 евро по счету экспортера (стоимость доставки товара).
Д 41 (товар А) - к 76 (60) - 10 евро по счету таможни (таможенные пошлины).
Чтобы воспользоваться стандартной функциональностью Товарных издержек все эти строки должны присутствовать в одном документе покупки (Заказе Покупки), что не совсем корректно - так как проводку
Д 76 (60) - К 51 - 10 евро сделали по счету таможни
Конечно, после проведение операции по счету экспортера (на сумму 100+5+10 евро) можно сделать взаимозачет с платежной операцией по счету таможни, но это приведет к тому, что акты сверки будут печататься не корректные (по обоим контрагентам).

Теперь вопрос: кто нибудь каким нибудь другим образом обходил эту проблему?

PS. Просьба варианты изменения учетной политики, методы ручного увеличения стоимости каждого товара не рассматривать
Не уверен что понял проблему, но с чего вы взяли что
"Чтобы воспользоваться стандартной функциональностью Товарных издержек все эти строки должны присутствовать в одном документе покупки " ?
Старый 17.01.2011, 15:37   #3  
Sancho is offline
Sancho
Administrator
Аватар для Sancho
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2009
 
1,294 / 221 (10) ++++++
Регистрация: 11.01.2006
1 заказ покупки на товары (учитываем, минимум как получить)
1 заказ покупки на издержку Таможня.
дальше Строка - Размазать Издержки
функция - получить строки приходной накладной - выделяем мышом учтенную накладную, ок.
функция - предложить распределение издержек - выбираем... по стоимости? кто их, таможенников, знает таблички всякие...
и все.

совет:
если издержка составила 10 тыщ рублей, то в графу "Количество" можно поставить 10 000, а в графу "прямая себест" - 1.
ибо в сумме те же 10 тыщ, а при распределении издержек лапами удобно будет поменять 374,25 на 380, например, а не 0,0374 на 0,038
Старый 17.01.2011, 15:46   #4  
igork-9y is offline
igork-9y
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 17.01.2011
Цитата:
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
1 заказ покупки на товары (учитываем, минимум как получить)
1 заказ покупки на издержку Таможня.
дальше Строка - Размазать Издержки
функция - получить строки приходной накладной - выделяем мышом учтенную накладную, ок.
функция - предложить распределение издержек - выбираем... по стоимости? кто их, таможенников, знает таблички всякие...
и все.

совет:
если издержка составила 10 тыщ рублей, то в графу "Количество" можно поставить 10 000, а в графу "прямая себест" - 1.
ибо в сумме те же 10 тыщ, а при распределении издержек лапами удобно будет поменять 374,25 на 380, например, а не 0,0374 на 0,038
Нда, пора в отпуск... Уже ТЗ начал писать на доработку.
Огромное спасибо!
Старый 02.12.2013, 09:58   #5  
Васыо is offline
Васыо
Участник
 
316 / 12 (1) ++
Регистрация: 15.11.2006
Вот такой вопрос: а если хочется в структуре себестоимости конкретного товара видеть ещё и расходы, которые по бухгалтерским правилам туда не относятся, например декларирование, стоимость СВХ и т.п? Попробовал функционал косвенных затрат - ок, при покупке примерно то, что надо: в операциях стоимости отдельно затраты прямые, отдельно затраты косвенные. Но при перемещениях и продажах система косвенные затраты превращает в прямые и всё целиком уходит на себестоимость продаж. Есть ли способ учесть косвенные затраты на конкретную позицию таким образом, чтобы они не попали при продаже в себестоимость продажи?
Старый 02.12.2013, 10:21   #6  
Smart is offline
Smart
Участник
 
51 / 13 (1) ++
Регистрация: 09.06.2005
Цитата:
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Вот такой вопрос: а если хочется в структуре себестоимости конкретного товара видеть ещё и расходы, которые по бухгалтерским правилам туда не относятся, например декларирование, стоимость СВХ и т.п? Попробовал функционал косвенных затрат - ок, при покупке примерно то, что надо: в операциях стоимости отдельно затраты прямые, отдельно затраты косвенные. Но при перемещениях и продажах система косвенные затраты превращает в прямые и всё целиком уходит на себестоимость продаж. Есть ли способ учесть косвенные затраты на конкретную позицию таким образом, чтобы они не попали при продаже в себестоимость продажи?
Насколько я знаю, Налоговый кодекс определяет список прямых расходов, которые должны списываться вместе с с/с товара. Но никто не запрещает расширить этот список и экономичеки это обосноввать. А если еще и прописать это в учетной политике тогда и налоговая совсем не подкопается.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.