03.09.2004, 11:02 | #1 |
Участник
|
Ошибка при обработке входящего НДС
Всем доброго времени суток,
Ax3.0 SP3 В группах бух.разноски настроены: Входящий - 19; Оплата входящего - 68; Исходящий - 68. Отмечено поле Параметры/Оплата входящего НДС При сопоставлении фактуры и оплаты формируется проводка 68-19. В форме Проводки по поставщику по кнопке Проводки по сопоставлению отсутствуют записи (в частности сформированная проводка 68-19). При обработке входящего НДС система делает еще одну проводку 68-19. В результате оборот удваивается. Если в форме Проводки по сопоставлению записи все же присутствуют, то при обработке входящего НДС система их уже не дублирует. Коллеги, подскажите, с чем может быть связано эпизодическое отсутствие записей в форме Проводки по сопоставлению? |
|
03.09.2004, 16:44 | #2 |
Участник
|
Поставь счет оплаты входящего налога не счет 68, а другой.
Принцип такой: Когда ты получил товар: формируется проводка дб 19.НДСполученный кр. 60 При сопоставлении: дб. 19.НДСоплаченный кр.19.НДСполученный Затем когда будешь формировать книгу покупок надо сделать обработку входящего НДС - сформируется проводка: дб.68 кр. 19.НДСоплаченный. Таким образом счет 19.НДСоплаченный должен полностью закрываться а на счете 19.НДСполученный - будет остаток - НДС по тем товарам который ты получил , но не оплатил |
|
03.09.2004, 18:34 | #3 |
Участник
|
To soin
Спасибо за отклик. Тем не менее, проблема несколько в ином (убрать вторую проводку я могу и удалив настройку счета Исходящий налог). При обработке входящего НДС машинка бежит в табличку CustVendTrabsPostingLog_Ru (это российская локализация, как мне сказали знающие люди ) и проверяет там наличие проводок 68-19. Если их нет, она формирует эти проводки при обработке входящего НДС. Если они уже там есть (сформировались при сопоставлении) - то, соответственно, дополнительных проводок не делается. Так вот, в какой-то момент клиент обнаружил, что проводок за определенный период в указанной таблице нет. Не могу сейчас сказать, при сопоставлении их не возникло, или потом как-то слетели. Сейчас воспроизвести ошибку не могу - все записи в таблице упомянутой формируются нормально. Но что будет, если такая же ошибка повторится в промышленной эксплуатации... страшно подумать |
|
07.09.2004, 17:57 | #4 |
Участник
|
Неужели никто не встречался с этой проблемой?
|
|
07.09.2004, 18:24 | #5 |
Участник
|
Уважаемый RAM, возможно я ошибаюсь, но кажется у Вас просто смешаны два способа учета НДС.
Как это может быть теоретически: Способ 1. (обычный) По накладной НДС выделяется на 19 счет, при сопоставлении (оплате) НИЧЕГО не происходит, а в конце месяца (при обработке входящего НДС) производится зачет Д68 К19. Способ 2. (НДС по оплате) По накладной НДС выделяется на 19 счет, при сопоставлении перекидывается на другой субсчет 19 счета, а в конце месяца (при обработке входящего НДС) производится зачет между вторым субсчетом 19-го и 68 счетом. Давайте определимся, какой способ Вас интересует. Я так поняла, что первый. Тогда вам нужно отключить галочку "НДС по оплате" в параметрах ГК. И никакого дублирования у Вас не будет. А записи в форме сопоставления отсутствуют по той простой причине, что проводка по зачету НДС формируется не в результате сопоставления. Вернее, не только в результате этого сопоставления. НДС по оплаченной фактуре не всегда можно принять к зачету - например, по ОСу, не введенному в эксплуатацию - нельзя. Поэтому обработка входящего НДС - это отдельная процедура, и проводки по зачету привязаны именно к ней. |
|
07.09.2004, 19:16 | #6 |
Участник
|
Уважаемая Марина,
Проблема у меня не в методах бухгалтерского учета, а в системной ошибке, связанной, по-видимому, с российским функционалом (см.мои посты 1 и 2). Повторюсь: проводки 68-19 делаются (они есть, например, в таблице LedgerTrans). Но не отражаются в форме, в которой должны отражаться. Из-за этого система (анализируя эту форму, и не видя там соответствующих проводок) фактически дублирует их при обработке входящего НДС. Вопрос: почему проводка 68-19 не отражается в форме Проводки по сопоставлению, хотя отражается в других формах, отчетах, таблицах и все соответствующие настройки по корректному ее отображению сделаны? |
|
07.09.2004, 20:15 | #7 |
Участник
|
Поставьте в оплату входящего НДС другой счет (не 68) - будет все нормально
У вас совпадает счет оплаченного входящего НДС и счет возмещения НДС От этого я думаю проблемы ваши |
|
08.09.2004, 07:48 | #8 |
Участник
|
Привет.
На самом деле ошибка действительно в ряде случаев имеет место, причины непонятны. Интересно конечно, найти настройку или код, который приводит к таким результатам при обработке входящего. |
|
08.09.2004, 08:44 | #9 |
Дмитрий Ерин
|
Re: Ошибка при обработке входящего НДС
Цитата:
Изначально опубликовано RAM
В форме Проводки по поставщику по кнопке Проводки по сопоставлению отсутствуют записи (в частности сформированная проводка 68-19). При обработке входящего НДС система делает еще одну проводку 68-19. В результате оборот удваивается. Дело в том, что, как мне кажется, проблема именно в таблице CustVendTransPostingLog_RU, записи из которой неправильно связываются с "реальными" проводками из LedgerTrans. Именно в CustVendTransPostingLog_RU у меня появляются дублирующиеся проводки (с идентичными ваучерами и датами). В результате они ссылаются на одну и ту же запись в LedgerTrans. По крайней мере такая ситуация наблюдается после сопоставления. Обработку входящего НДС я пока делать не пробовал, но глюки итак уже налицо
__________________
|
|
08.09.2004, 09:36 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано RAM
Уважаемая Марина, Проблема у меня не в методах бухгалтерского учета, а в системной ошибке, связанной, по-видимому, с российским функционалом (см.мои посты 1 и 2). Повторюсь: проводки 68-19 делаются (они есть, например, в таблице LedgerTrans). Но не отражаются в форме, в которой должны отражаться. Из-за этого система (анализируя эту форму, и не видя там соответствующих проводок) фактически дублирует их при обработке входящего НДС. Вопрос: почему проводка 68-19 не отражается в форме Проводки по сопоставлению, хотя отражается в других формах, отчетах, таблицах и все соответствующие настройки по корректному ее отображению сделаны? 1) дублирование проводок 68-19 2) отсутствие проводок в форме Проводки по сопоставлению. (если я неправильно понимаю, поправьте меня). Так вот, первая проблема, скорее всего связана вовсе не с системной ошибкой, а с тем, как у Вас настроен НДС. Просто попробуйте отключить галку "НДС по оплате" и удалить счет из поля "Оплата входящего налога"; потом провести накладную и фактуру, оплатить ее и обработать входящий НДС. После этого посмотрите, что получилось с проводкой 68-19. Кстати, для чистоты эксперимента я бы завела отдельные субсчета 68-го и 19-го, тогда будет сразу видно, одна проводка получилась или две. Вторая же проблема, как я уже писала, проблемой на мой взгляд не является. Т.к. если НЕ использовать НДС по оплате, то зачет НДС производится при обработке входящего НДС, а не при сопоставлении. Тогда вполне логично, что проводки в форме по сопоставлению не будет. А если НДС по оплате используется, то в этой форме будет проводка между счетами "входящий налог" и "оплата входящего налога". И для правильной работы в эти поля Вам нужно поставить разные субсчета 19-го, и ни в коем случае не 68-й. |
|
08.09.2004, 09:59 | #11 |
Участник
|
Ruff совершенно прав. При одних и тех же, на первый взгляд, настройках системы и действиях пользователей в ряде случаев таблица CustVendTransPostingLog_RU не заполняется, а иногда заполняется корректно. Следовательно по ряду сопоставленных фактур в ходе обработки входящего НДС формируются "дублирующие" проводки по НДС, а по остальным фактурам - не формируются. "Дублирующие" беру в кавычки, так как удваивая обороты 68-19 они, с точки зрения системы, таковыми не являются - раз в CustVendTransPostingLog_RU ничего нет. Узнав, от чего зависит появление или отсутствие проводок в CustVendTransPostingLog_RU мы ответим на вопрос RAM.
|
|
08.09.2004, 10:28 | #12 |
Участник
|
Re: Re: Ошибка при обработке входящего НДС
Цитата:
Изначально опубликовано Ruff
Дело в том, что, как мне кажется, проблема именно в таблице CustVendTransPostingLog_RU, записи из которой неправильно связываются с "реальными" проводками из LedgerTrans. Именно в CustVendTransPostingLog_RU у меня появляются дублирующиеся проводки (с идентичными ваучерами и датами). В результате они ссылаются на одну и ту же запись в LedgerTrans. Цитата:
Изначально опубликовано Maria
Так вот, первая проблема, скорее всего связана вовсе не с системной ошибкой, а с тем, как у Вас настроен НДС. Просто попробуйте отключить галку "НДС по оплате" и удалить счет из поля "Оплата входящего налога"; потом провести накладную и фактуру... все дело в том, что у клиента уже существуют определенные настройки и сложился порядок обработки НДС - входящий НДС относится к вычету (счет 68) в момент сопоставления. Это делается ежедневно, и клиент не хочет обрабатывать НДС всем скопом в конце месяца. Поэтому счет 68 стоит в Оплаченном входящем обязательно. А Вы пробовали оставить Оплаченный 68 и убрать Исходящий 68? Будет она давать обрабатывать входящий НДС без настройки счета Исходящий налог? |
|
08.09.2004, 11:37 | #13 |
Участник
|
Re: Re: Re: Ошибка при обработке входящего НДС
Цитата:
Изначально опубликовано RAM
...все дело в том, что у клиента уже существуют определенные настройки и сложился порядок обработки НДС - входящий НДС относится к вычету (счет 68) в момент сопоставления. Это делается ежедневно, и клиент не хочет обрабатывать НДС всем скопом в конце месяца. Поэтому счет 68 стоит в Оплаченном входящем обязательно. А Вы пробовали оставить Оплаченный 68 и убрать Исходящий 68? Будет она давать обрабатывать входящий НДС без настройки счета Исходящий налог? Просто если у клиента заведен такой порядок, то аксаптовская логика обработки НДС Вам не подоходит в принципе. И с настройками здесь можно даже не играться - не поможет. Хотя лично мне Аксаптовская логика кажется более правильной. Во-первых, в момент сопоставления у Вас может не быть фактуры. А без нее к зачету брать вообще ничего нельзя. Во-вторых, фактура может прийти, но позже. Если она пришла в следующем месяце, то и к зачету НДС надо будет брать только в следующем месяце. В-третьих, выверять задолженность (т.е.сопоставлять) может один человек, а НДС-ом заниматься - другой. Т.е. в общем случае эти процессы разделены во времени и пространстве. В-четвертых, НДС можно не только зачесть, но и закрыть на другой счет, и это тоже может быть понятно только в конце периода. Честно говоря, не очень представляю, как Вы все это отрабатываете в Аксапте, если брать НДС к зачету в момент сопоставления. По-моему, проще дописать клиенту автоматический вызов обработки входящего НДС при сопоставлении, и все-таки пользоваться стандартными средствами. А НДС по оплате отключить, он совсем не для этого. |
|
08.09.2004, 18:07 | #14 |
Участник
|
Re: Re: Re: Re: Ошибка при обработке входящего НДС
Цитата:
Изначально опубликовано Maria
А что они делают при этом с фактурами по основным средствам? А с теми случаями, когда налог в вообще нельзя брать к зачету... Но, для обсуждения следующих вопросов скажите сначала: сколько человек у Вас в бухгалтерии и объем операций. У нас около 15 человек вводит счета, 2,5 человека в отделе налогов и 300-400 счетов в день. |
|
08.09.2004, 18:24 | #15 |
Участник
|
Re: Re: Re: Ошибка при обработке входящего НДС
Цитата:
Изначально опубликовано RAM
Именно, все дело в том, что у клиента уже существуют определенные настройки и сложился порядок обработки НДС - входящий НДС относится к вычету (счет 68) в момент сопоставления. Это делается ежедневно, и клиент не хочет обрабатывать НДС всем скопом в конце месяца. Поэтому счет 68 стоит в Оплаченном входящем обязательно. Исходящий налог?
__________________
|
|