12.11.2003, 20:47 | #1 |
Участник
|
Доброго всем времени суток!
Поздравляю всех с открытием нового форума и вношу в него следующую тему для обсуждения. Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию. ------------------------------------ Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы. ------------------------------------ У меня родилась такая цепочка: -------------------------------------- - Из закупок купил Сырье1 себе на склад (на 10 счет). - Из складского журнала списал Сырье1 с 10 счета на спец-счет "В переработке" в плане счетов, по себестоимости (мнгновенной). - Из складского журнала с этого спец-счета приходую уже Cырье2 на свой склад (на 10 счет) по учетной (нормированной) цене (реально это цена Cырья1 ). - Из расчетов с поставщиками плачу поставщику за услуги на 60-й 100 руб Задача: в складском журнале, либо еще как-то удорожать стоимость Cырья2 (которое уже лежит у меня на складе по нормированной цене), на 100рублей, списав эту сумму и с 60-го, и с поставщика (в VendTrans). ---------------------------------------- Или есть есть еще вариант: ---------------------------------------- Продавать сторонней фирме это сырье + платить ей деньги за переработку, а потом покупать у нее переработанное сырье (по бартеру, взаимозачетом) Причем при первоначальной продаже продавать этой фирме не на 62 а на 60 счет. ----------------------------------------
__________________
Рано или поздно, так или иначе... |
|
13.11.2003, 01:04 | #2 |
Шаман форума
|
Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля, затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК. Криво, зато работает, и даже на реальных проектах.
Если бы уточнить задачу с точностью до налогов (НДС, акцизы), можно было бы сказать больше...Точнее, подумать сначала..
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
13.11.2003, 10:05 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ans
Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию.
|
|
13.11.2003, 11:56 | #4 |
Участник
|
Есть. А что с ними делать-то?
Не догнал...
__________________
Рано или поздно, так или иначе... |
|
13.11.2003, 14:34 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ans
Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы.
Поэтому задача распадается на две: 1. превратить материал в готовую продукцию 2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме" Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП. А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг). А может все же производство посмотреть? |
|
13.11.2003, 16:52 | #6 |
Шаман форума
|
Можно так.
Купил в закупках. Складским журналом переместил на склад "у переработчика" Складским же журналом переместил обратно. Выставил от переработчика счет. Скорректировал запасы (см. выше) Минусы - товар остается один и тот же :-) Можно церез спецификации, как советует mazzy. Можно через журнал скл. проводок - списал, потом оприходовал новый товар по новой цене. Факт тот, что счета на услуги по переработке все равно выставлять отдельно.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
13.11.2003, 19:29 | #7 |
Участник
|
to Mazzy
Цитата:
поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.
Цитата:
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию Цитата:
2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"
Цитата:
Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.
А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика? Цитата:
А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).
to Komar Цитата:
Минусы - товар остается один и тот же
Цитата:
Скорректировал запасы (см. выше)
Цитата:
Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля,
Цитата:
затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК
наверно я тупой..
__________________
Рано или поздно, так или иначе... |
|
13.11.2003, 19:33 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ans
Цитата:
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию Это без разницы |
|
13.11.2003, 20:43 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Цитата:
Сообщение от ans
Цитата:
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию Это без разницы А с Коррекцией-то что? (см пред постинг)
__________________
Рано или поздно, так или иначе... |
|
14.11.2003, 11:12 | #10 |
Шаман форума
|
Когда запускаешь коррекцию или закрытие, есть такая птица Обновление ГК. Если ее не ставить, то проводок в ГК не будет.
Например - счет на транспортироваку в расчетах с поставщиками сразу пишем на 10 счет - Д10 К Счет расчетов Возникает расхождение ГК со складом. Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. Таким образом можно, например, распределять накладные, выставленные отдельным счетом. Или пользоваться в описанном выше случае для устранения расхождений ГК-склад
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
14.11.2003, 16:05 | #11 |
Участник
|
Все понятно, спасибо большое!
Цитата:
Сообщение от komar
Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем.
__________________
Рано или поздно, так или иначе... |
|
14.11.2003, 17:04 | #12 |
Шаман форума
|
Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
14.11.2003, 17:05 | #13 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от komar
Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.
__________________
Рано или поздно, так или иначе... |
|