09.08.2005, 17:06 | #1 |
Moderator
|
Может быть кто-нибудь разбирался с версией 4.0 и известными обновлениями к ней (от 21.05.05).
Авансы, полученные от клиентов. При учете аванса НДС выделяется, но когда начинаем применять счет к авансу, но проводок по НДС не формируется. Да и когда аванс переводим в оплату, то так же финансовые проводки не правильные? MBS- уже исправляла эту ошибку или опять самим ? |
|
10.08.2005, 11:05 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gala
Может быть кто-нибудь разбирался с версией 4.0 и известными обновлениями к ней (от 21.05.05).
|
|
10.08.2005, 12:16 | #3 |
Moderator
|
С нею-то все и началось...
Но там, тот же результат... У кого нибудь авансы в 4.00 работают? |
|
15.08.2005, 15:51 | #4 |
Участник
|
Специально посмотрел, все выделяется: и ндс со счета, и ндс, принимаемый к вычету. Проверьте, может у вас счет учтен с ндс по отгрузке
|
|
15.08.2005, 16:02 | #5 |
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от ablievn
Специально посмотрел, все выделяется: и ндс со счета, и ндс, принимаемый к вычету. Проверьте, может у вас счет учтен с ндс по отгрузке
Проблема возникла при применении аванса и счета. При учете аванса НДС выделился как положено. Учла счет. НДС тоже выделился как и положено. Когда применяю аванс к счету должна сформироваться проводка по зачету НДС, выделенного с аванса и соответствующая ей запись в НДС книге операций (таблица 254). Однако, этого не происходит. Формируется проводка по 62 счетам (расчеты по авансам полученным и расчеты с клиентом) на всю сумму аванса. Та же история, если мы аванс пытаемся перевести в оплату. Неужели 4.0 никто еще не смотрел? |
|
15.08.2005, 16:31 | #6 |
Участник
|
Сейчас смотрю на проводки в 4 версии (КРОНУС) и глазам своим не верю, у меня все есть
Применение аванса к счету: 1) Дт 76-Н Кр. 68-200 (Начисляем, ранее отложенный по счету НДС) 2) Дт 68-200 Кр. 62-160 (Принимаем к вычету ранее начисленный по авансу НДС 3) Дт 62-140 Кр 62-120 (Сумма Аванса снова возвращается на счет расчета с клиентом В общем вам нужно все таки проверить все настройки, так как в общем все работает. По поводу перевода аванс-оплата я не смотрел, но думаю там тоже все ок |
|
15.08.2005, 16:37 | #7 |
Moderator
|
А может быть скините как-нибудь настройки НДС Настройка учета и посмотрите как у Вас стоят "галочки" в настройках клиентов, которые касаются финансов? .
Мне тоже не верится, что такое может не работать? Заранее благодарна за помощь. |
|
16.08.2005, 09:35 | #8 |
Участник
|
Можно и скинуть, хотя в демо-версии есть настройки ндс-товарных групп, предназначенных для учета авансов, потом можете их посмотреть. Это
РЕКЛОТЕЧ18 А в общем принцип, таков, он кстати поменялся по сравнению с 3.7 Пример: Фин. Счет НДС с авансов - 76.АВ Фин. Счет Учета Авансов - 62.06 Фин. Счет учета НДС - 68.01 Заводите НДС товарную группу АВАНС В настройке НДС на пересечение НДС-Бизнес группы и НДС товарной группы делаете следующие настройки НДС Бизнес Группа - КЛН НДС Товарная Группа - АВАНС Ставка НДС - 18% Тип Расчета НДС - Обычный Тип Нереал. НДС - Процент Продажа НДС Фин. Счет - 76.АВ Продажа нереал. ндс фин. счет - 68.01 Тип Транз. НДС - "Сумма + Налог" Транз. НДС Фин. Счет Но. - 76.АВ Для клиент учетной групп КЛН имеем следующую настройку Код - КЛН Расчеты с Клиентами - 62.01 Фин. Счет Авансы - 62.06 В карточке счета 62.06 на закладке "Учет" "Общий Тип Учета" - Продажа "НДС Бизнес Группа" - КЛН "НДС Товарная Группа" - АВАНС В момент применения аванса к счету запомните с каким номером документа у вас учитывается применение, иначе навигатор может просто не найти проводки, если вы к примеру ищете по номеру аванса, а учет применения был сделан с номером документа счета |
|
16.08.2005, 10:05 | #9 |
Moderator
|
Спасибо все получилось!!!
Пошла разбираться где в настройках, что пропускала! |
|
17.08.2005, 18:36 | #10 |
Участник
|
Главное отличие в том, что теперь для НДС авансов ипользуется стандартный механизм нереализованного НДС. Т.е. при учете аванса формируется запись нереализованног НДС, а в результате применения этот НДС реализуется в той доле в которой произошло применение.
Ключевая настройка - это Тип Нереал. НДС = Процент в тов. группе НДС для Фин. Счет Учета Авансов. |
|
17.08.2005, 19:16 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Sand
Главное отличие в том, что теперь для НДС авансов ипользуется стандартный механизм нереализованного НДС. Т.е. при учете аванса формируется запись нереализованног НДС, а в результате применения этот НДС реализуется в той доле в которой произошло применение.
Ключевая настройка - это Тип Нереал. НДС = Процент в тов. группе НДС для Фин. Счет Учета Авансов. |
|
18.08.2005, 10:46 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Галина
Это так было и в 3.6
Был отдельный дублирующий механизм, в котором опция нереализованного НДС не использовалась. |
|