26.11.2010, 13:29 | #1 |
Участник
|
Создание счета-факуры на основании регистрации и утверждения накладной
Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: 1. Накладные расходы провожу через журнал регистрации и утверждения накладных. 2. Возникает вопрос, как ввести счет фактуру на основании утвержденной накладной? Заранее спасибо за возможные советы! |
|
28.11.2010, 16:58 | #2 |
Banned
|
Доборый день!
А разве недостаточно зайти в журнал накладных, найти разнесенную накладную и нажать кнопку для генерации фактуры? |
|
29.11.2010, 14:31 | #3 |
Участник
|
а если надо обработать кучу счёт фактур по куче накладных?
как сделать так, чтобы можно было массово их обработать, а не по одной, как предлагает EVGL: Цитата:
А разве недостаточно зайти в журнал накладных, найти разнесенную накладную и нажать кнопку для генерации фактуры?
|
|
29.11.2010, 14:45 | #4 |
Banned
|
Надо - кому? Автор вопроса детально не расписал, что ему нужно. Указанная функция, кстати, предлагает все неотфактурованные накладные поставщика обработать за раз. Выбранные накладные все будут помещены в одну фактуру. К сожалению, многим нужно соотношение 1 накладная - 1 фактура. Поскольку стандартные возможности AX по суммированию/разбиению тут не работают, придется столько раз кликнуть кнопку "Update facture", сколько фактур надо сгенерить.
|
|
29.11.2010, 14:54 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Надо - кому?
|
|
29.11.2010, 15:02 | #6 |
Участник
|
|
|
29.11.2010, 15:20 | #7 |
Banned
|
|
|
30.11.2010, 07:37 | #8 |
Участник
|
определяю через расчеты с клиентами/запросы/журналы/накладная, там есть столбец "полностью отфактуровано", если эта галочка не стоит, значит у накладной нет счёт-фактуры.
|
|
30.11.2010, 12:34 | #9 |
Участник
|
:-) Ну, так а метод то какой? Есть куча неотфактурованных накладных и что с ними дальше?
Извините, но напоминает задачу типа: 1) Необходимо сделать большую кнопку с надписью "Сделать хорошо". 2) При нажатии на кнопку "Сделать хорошо" необходимо вывести сообщение "Хорошо сделано! Сделать еще лучше?" и две кнопочки "Да" и "Нет". Более того как правильно заметил EVGL мы говорим о "Расчетах с поставщиками" или о "Расчетах с клиентами". Вы кажется в функциональности запутались. Последний раз редактировалось R.Safianov; 30.11.2010 в 12:42. |
|
30.11.2010, 17:48 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Помучайте фильтр по кнопке "Выбрать" на открывшейся форме (в т.ч. и с добавлением в фильтр связаных таблиц), подумайте, как обработаете заказ, у которого две неотфактурованные накладные... В общем, посмотрите в ту сторону ещё... Хотя в целом я согласен с EVGL - в журнал накладных и нажимать кнопку "Обработать счет-фактуру", нажимать, нажимать... А финансистам посоветовать разносить документы в момент их получения, а не в конце месяца - тогда никаких массовых обработок не нужно.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|