27.02.2010, 17:35 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Поэтому надо каждый 62 счет поименно назвать Цитата:
Сообщение от semmrn
В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08. Если смотреть данные за 2007 год, который вроде как закрыт по всем правилам, то все нормально. Проблемы начинаются с января 2008. Цитата:
настроил новый фин. отчет с двумя строками Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность. Строки настроены как расширеные термины, описанные у apanko. Учел 10 числа счет на 4 720,00 (это было 4000 + НДС). Учел 15 числа оплату на 100000 руб. сформировал клиент-оборотную ведомость за этот месяц. В результате получилось конечное сальдо -5280 (по кредиту) Мой фин. отчет показал "развернутое" сальдо в двух строках: ДЗ - 4720 КЗ - 10000 что вроде как и неправильно. применил свои счет и оплату и мой фин. отчет показал правильный результат (сходится с клиент оборотной ведомостью): КЗ 5280. Вроде так. Поэтому, для себя сделал вывод - операции применять надо, что бы развернутое сальдо считать. |
|