05.04.2010, 13:16 | #1 |
Участник
|
Закрытие финансового периода
Привет всем!
Наверняка кто-то уже сталкивался с подобным вопросом: Ax 4.0. Планируем ежемесячно закрывать финансовый период. Под закрытием понимаем:
Текущие проблемы:
Намекните, плз, может не тем функционалом пользуюсь? Или для закрытия периода необходимо делать модификацию? Заранее всем спасибо! |
|
05.04.2010, 13:31 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
Но!!! Будьте внимательны: снятие этой галочки приведет к дикому разрастанию таблицы промежуточных итогов. Как в регистрах 1С. Следовательно, у вас также появится требование обязательного закрытия в 0 всех оборотов по аналитикам. Или модифицируйте алгоритм так, чтобы он некоторые аналитики "не учитывал", а некоторые "учитывал". Но для этого вам придется получить внятный ответ от ваших бухов и фиников - что же им надо. Поэтому будьте внимательны и осторожны Цитата:
Используйте несколько закрывающих счетов. В Плане счетов для каждого счета можно указать свой закрывающий. Цитата:
С точки зрения буржуйского учета, закрытие - это тривиальный перенос всех счетов прибылей и убытков на один или несколько балансовых счетов (нераспределенная прибыль/убытки текущего периода). А с точки зрения нашего учета, закрытие - это многоуровневый перенос оборотов с одних счетов прибылей и убытков на другие, и только в конце на балансовые счета. Причины этого различия уже давно потерялись в дымке времен , но различие до сих пор есть и в некоторых случаях даже действительно имеет смысл. Из-за этого различия стандартное закрытие фин.года не очень подходит в странах бывшего Союза. Для российского закрытия с его многоуровневой системой скорее подойдет модуль учет затрат. Беда этого модуля только в том, что он не делает итоговых финансовых.проводок... Он рассчитывает и рекомендует. Но не разносит, собака... |
|
05.04.2010, 14:05 | #3 |
Участник
|
Спасибо!
Требование управленцев банальное, например: 91/92 - Прибыли/Убытки, 60/62 - Баланс, 99 - Баланс, фин. результат В периоде было 2 проводки:
|
|
05.04.2010, 14:19 | #4 |
Участник
|
А надо что?
|
|
06.04.2010, 14:21 | #5 |
Участник
|
Под такое требование когда-то сделал функции закрытия месяца (3 штуки)
Работают уже на куче проектов, стандартное годовое закрытие просто не используется. Идея простая Закрытие 1 - списывает хоз номенклатуру (то есть закрывает ГК счет по ней и заодно может оприходовать ее обратно, как колво с 0 суммой - для учета количественного) №2 - ГК в разрезе аналитик (схлопнуто по Д и К, если нужно, или в режиме сторно, или со мнгих аналитик на одну конкретную - настроек много) №3 ГК схлопнуто по аналитикам по итоговым счетам. Можно интерфейсно сделать и одной кнопкой, но у меня исторически сложилось 3. Все три эмулируют юзера, создающего все эти нужные операции ручками. То есть, условно - смотрят ОСВ по складу и ГК и делают складской журнал(для №1) и ЖГК (для №2 и 3) |
|
14.04.2010, 13:39 | #6 |
Участник
|
Возможно, я слишком сложно обрисовываю ситуацию. Что я вижу под закрытием периода (в аспекте реформации):
1. Со счета П/У сальдо должно списываться на счет финансового результата (ФР) 2. Причем сальдо определенного счета П/У должно списываться на определенный счет ФР 3. Причем могут быть ограничения на аналитики операций по счету: a. Сальдо проводок с аналитикой «А» на счет – ФР1 b. Сальдо проводок с аналитикой «В» на счет – ФР2 |
|