09.10.2009, 23:04 | #1 |
Участник
|
Безвозмездная передача ТМЦ. Из варианто отражения вижу актом списания списать на счет прочих расходов и в финансовом журнале начислить НДС. Подскажите, может быть есть еще какие то варианты чтобы сделать это одним документом.
Также сформированную строку финансового журнала не получается увидеть в книге продаж, что надо сделать чтобы она там появилась? |
|
10.10.2009, 01:28 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Serge_DD
Безвозмездная передача ТМЦ. Из варианто отражения вижу актом списания списать на счет прочих расходов и в финансовом журнале начислить НДС. Подскажите, может быть есть еще какие то варианты чтобы сделать это одним документом.
Также сформированную строку финансового журнала не получается увидеть в книге продаж, что надо сделать чтобы она там появилась? |
|
10.10.2009, 10:41 | #3 |
Участник
|
91 - 10 списали себестоимость
91 - 68 начислили НДС |
|
10.10.2009, 17:21 | #4 |
Участник
|
Списывайте счетом/заказом продажи. С ценой продажи 0.
Только настройте клиента на забалансовый счет. Тогда будет и один документ. И отражение в книге продаж. ТОлько перед списанием у Вас коррекция себестоимости должна быть сделана, а то НДС неправильно посчитается |
|
10.10.2009, 20:22 | #5 |
Участник
|
Что то не списывается, да и М-11 из счета продажи не распечатаешь. Как же все таки сделать проводку по НДС в фин. журнале чтобы она попала в книгу продаж?
|
|
10.10.2009, 22:09 | #6 |
Участник
|
|
|
11.10.2009, 11:03 | #7 |
Участник
|
Ну тогда расскажите что там как настроить (в заказе продажи) - какие настройки для бизнес и ндс групп.
|
|
11.10.2009, 11:17 | #8 |
Administrator
|
|
|
11.10.2009, 20:22 | #9 |
Участник
|
Да это я в выходные ошибся. Там цена продажи не 0, конечно (иначе как же НДС).
А М-11 обычно доделываю ...... А то, что в настройках... Ну так заведите еще себе одну настройку Бизнес-группы (наверное) и там в сочетании с нужной товарной группой поставьте счет не 90, а 91 |
|
19.09.2012, 11:50 | #10 |
Участник
|
Порднимаю вопрос, как отразить НДС, чтобы он попал в книгу продаж при безвозмездной передаче?
91 - 68 начислили НДС |
|
19.09.2012, 12:04 | #11 |
Moderator
|
Цитата:
Попробуйте завести некого виртуального покупателя (если это передача, но должен же быть кто-то кому Вы все это передаете). Для него нужно настроить группу на забалансовом счете. Сочетание бизнес-групп так же должно быть настроено таким образом, что бы сумма выручки попадала на забалансовый счет. Тогда в части выручки - информация будет отражаться на забалнсовых счетах, а проводки по себестоимости и НДС будут такими, как описано Выши. И с точки зрения счетов-фактур это будет обычная продажа. |
|
19.09.2012, 12:25 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gala
Цитата:
Попробуйте завести некого виртуального покупателя (если это передача, но должен же быть кто-то кому Вы все это передаете). Для него нужно настроить группу на забалансовом счете. Сочетание бизнес-групп так же должно быть настроено таким образом, что бы сумма выручки попадала на забалансовый счет. Тогда в части выручки - информация будет отражаться на забалнсовых счетах, а проводки по себестоимости и НДС будут такими, как описано Выши. И с точки зрения счетов-фактур это будет обычная продажа. Главное не забывать исключать операции по забалансовой учетной группе при анализе операций клиентов. |
|